1、 协助部门经理建立并完善内部控制管理体系,并不断优化、完善;
2、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审题报告;
3、 协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、 负责协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计学和审计学相关专业;
2、 3年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
3、 熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、 较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达能力及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
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