1. 基于集团内控框架,依据公司业务管理和运营需要设计并完善内控管理框架,协助部门经理梳理并完善相关业务流程,以及配套的制度和工具,构建内控体系;
2. 协助部门经理组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审查各公司或部门内控制度及其执行情况,并对内控体系的有效性进行评估,防范公司经营风险;
3. 与业务部门沟通,跟进内控问题的整改落地情况,并进行事后审计;
4. 负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向上级领导报告公司整体内控状况。
任职要求:
1.学历:本科以上
2.专业:风险管理、财务管理、审计类等相关专业
3. 熟悉并掌握内控、内审相关知识和技能,能够应用内控、内审相关指引和准则开展具体工作,熟悉制造行业相关业务流程;
4. 有1-2年制造业企业内控、内审经验;
5. 具备独立开展相关工作能力;
6. 具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
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