(1)根据会计准则和公司财务管理要求执行总账核算标准,规避总账财税风险;
(2)快速应对财经、税法、财务管理新政策,及时调整内部账务核算处理,形成有效的财税风险管理与稽核制度; (3)负责定期稽核、提升费用核算的合理性、合规性,提出统一的财务管理标准、流程、制度优化方案;
(4)负责在集团范围内对法人企业财务报表的编制、合并、分析与上报;
(5)负责上市报告批露及相关工作统筹对接,向管理层定期跟踪、分析与报送信息;
(6)负责法人单体、合并报表预算编制,年度利润平稳性保障;
(7)负责集团及各分公司法人报表分析工作,并出具分析报告,针对异常数据提出整改方案与措施;
(8)根据公司经营目标及财务战略,定期提供财务报表数据信息与分析,定期做法人利润保障分析预警,满足各管理层需要;
(9)按月向领导汇报法人预算执行情况,并根据管理经营预测评估法人季度指标概况,针对异常数据提出整改方案与措施;
(10)负责协同税务经理开展集团内部交易业务风险审查;
(11)根据月结要求,及时完成各项费用计提,检查分析科目余额,针对异常落实账务调整;
(12)负责定期对凭证相关单据的合理性、合法性、合规性审查,确保会计资料内容完整、账单相符;
任职要求:
学历:本科及以上学历
专业:金融或财务, 会计专业
工作经验:5年以上财务工作经验,具备四大审计或上市公司财务核算工作经验3年以上
大专以上学历 35周岁以下 有工业企业经验,擅长数据分析。
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