【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
康美药业是一家于2001年在上交所上市的公司,2021年引入国有背景实力投资者,是中药饮片行业的龙头企业。公司审计部门现招实习生1-2名。
岗位职责:
1、协助审计团队完成审计项目,包括数据收集、分析和报告撰写,提升专业技能和协作能力;
2、深入了解审计流程和方法,参与实地考察,确保审计工作的准确性和完整性,同时培养对财务信息的敏锐度;
3、协助审计部其他工作安排。
任职资格:
1、在校大三、大四、研一、研二、研三(本科及研究生);
2、会计、审计、管理等相关专业优先;
3、工作积极主动、责任心强、具有团队协作精神,良好的沟通能力和团队合作精神,身体健康,能适应出差。
备注:
1.实习时间:另行沟通;
2.工作地点:广州、普宁。
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:3年以上审计或者相关工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
工作职责:由审计主管直接领导,负责分工的具体项目审计实施;
1) 认真完成审计主管分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
2) 负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;
3) 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;
4) 审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议;
完成部门上级领导交办的其它工作。
1) 大专以上学历,审计、会计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称;
2) 2年以上审计工作经验;具有事务所审计工作经验优先;
3) 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况?;
4) 熟练使用用友、金蝶、速达等账务处理软件;熟练使用办公软件;
5) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
6) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
7) 吃苦耐劳,适应高强度工作;具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域的***,
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐,可提供住宿
应聘要求:
1、大专及以上学历,10年及以上工程审计工作经验。
2、有一级造价工程师资质优先。
3、会CAD,能算工程量,熟悉土建、钢结构、水电、安装、市政等专业。
4、具备责任心和一定的抗压能力,沟通协调能力。
岗位职责:
1、负责特区内所有工程建设项目的监督和审计工作。
2、熟悉预结算造价,对工程全过程造价进行监督。
岗位职责(工作主要内容和主要职责)
1、协助部门负责人组织和参与公司重大经营活动、重大项目等专题审计
2、组织、参与公司内部控制体系、合规经营管理体系建设及监督评价工作
3、拟定具体审计项目工作方案并带队组织实施
4、负责审计工作底稿的编制、交叉复核、审计总结和审计报告的编写,对检查问题提出处理意见和建议
5、部门领导安排的其他工作
任职条件(教育程度、工作经验、知识技能、资格证书等)
1、28岁以上,研究生以上学历,取得注册会计师资格证书
2、5年以上内部审计或事务所审计工作经验,能够独立承担审计项目
3、具有较强的综合分析、判断能力和文字表达能力,良好的沟通和协调能力
4、具有良好的政治素养(党员优先)、强烈的工作责任心和组织纪律观念
5、身体健康、胜任经常出差以及高强度工作
职责描述:1、对工程项目的供应商、分包商及劳务班组选择、议价、合同签订、验收、结算、成本支出等环节进行监督;2、对工程项目的质量、安全、进度管理进行专项审计,出具审计报告,跟踪审计整改;3、不定期检查公司各部门运行情况、制度执行情况,编写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,并提出可操作性的处理建议;4、开展审计监察工作,完成常规性及专项审计。任职要求:1、1年以上工程项目管理经验,可接受应届毕业生;2、工程、建筑、园林等相关专业,本科学历;3、有较强的责任心和良好的组织管理、沟通、协调能力;4、可接受出差驻场。 职能类别:工程监理 关键字:园林审计审计监察工程审计报告审计整改工程项目管理议价
岗位职责:
1、对公司的财务收支及经济活动或经营管理进行审查和评价;
2、对公司业务制度流程执行情况进行评估、审核、测试;
3、通过审查和评价公司各部门经营及内部控制的适当性、合法性、有效性、风险性、促进组织目标的实现;
4、对各公司各部门的业务和经济效益进行监督;
5、编写审计报告并进行审计结果沟通,审后整改情况跟踪;
6、参与其他审计监督,完成领导安排的其他工作;
7、指导和监督审计专员的工作,对审计专员的工作质量负责。
任职要求:
1、审计、会计专业统招本科及以上学历;
2、2年以上同岗位工作经验;
3、诚实稳重,保密性强。
工作职责:
1、审核图纸清单量和项目实际成本。
2、收集招标文件、施工图纸、承包合同、清单等工程文件资料。独立建模算量、套价。3、审核成本部提交的项目工程量和实际成本。
4、审核全过程计量、结算依据的真实性、有效性、新增单价的合理性、手续的完整性、数据的准确性。
5、对于超过允许偏差以及利用职务之便谋取私利的造价人员提出处理意见。提供审核、审计证据资料。依照公司制度编写处理报告。
6、完善审核流程和制度体系。结合实际审核工作情况,逐步完善审核制度,保障审计效果。逐步建立风险防范机制,从源头上规避经营风险。
岗位要求:
1、专科及以上学历,工程管理、工程造价等相关专业。具有8年以上从事造价管理或审计工作经历;
2、具有造价工程师执行资格或相应职称;
3、能够熟练的应用OFFICE软件与工程预算(广联达、易达、斯维尔)相关软件。
4、能独立完成施工过程中的预决算、现场签证、变更洽商、独立办理工程竣工结算能力;
5、能够独立编制工程量清单及组价。
岗位职责:
1.组织建立并完善非现场内部审计监测、操作及管理功能在内的内部审计信息系统,推进数字化审计模式;
2.以数据为基础,建立健全系统化的工具和模型,全面及时监督与挖掘公司风险问题,实现非现场、自动化的风险识别和监督;
3.收集、归纳、分析审计思路,提出数据模型开发需求;指导和协助现场审计人员完成数据建模需求;
4.根据现场审计需求,提取系统数据、采集数据,为现场审计提供线索和数据支持;
5.其他与信息数据相关的工作。
任职要求:
1.审计、保险、金融、计算机、软件工程、信息管理等相关专业毕业者优先;
2.熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识,有SoX404项目经验;
3.熟悉ITGC、ITAC审计程序方法论;
4.熟悉系统开发过程、具备一定的代码读写能力;
5.熟练掌握和使用excel及其他数据分析工具,具有大数据分析、数理统计分析、数据分析建模等相关经验者优先;
6.具有CISA等专业资质者予以优先考虑。
一、工作职责:
1、执行公司内部的各项审计和市场监察工作。
2、负责审计和市场监察过程文件、证据的收集、整理和归档。
3、执行公司总体审计和市场监督筹划方案,监督方案执行及定期汇
报执行情况。
4、执行销售市场的f费用审核和各项市场监察工作。
二、任职要求:
1、专科及以上学历。
2、具有1年以上内部审计/市场监察/市场管理等相关工作经验。
3、具有良好的沟通表达能力,勤奋好学,具有独立思考能力。
岗位职责: 1、能够独立承担审计报告出具(例如年审、汇缴、专审、高新专审等); 2、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触,能够协助财务部新业务开展; 3、对高新技术企业,研发费用分配台账。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、2年以上事务所或者同行业经验者优先; 3、熟悉年审、汇缴等报告出具流程; 4、有接触过研发费用台账编制、对高企政策有一定了解; 5、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触者优先; 6、熟悉办公软件的使用。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼,团建活动。
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