岗位职责:
1、确保审计项目的立项、开展符合年度审计计划和集团战略;
2、确保审计项目得到高效计划并实施,内部审计报告质量可靠并及时出具;
3、完成组织开展内控合规、工程管理、组织绩效、离任审计等管理审计,重大财务收支、销售、采购、调查等专项审计;
4、确保审计项目例会及内部工作汇报机制畅通有效;
5、确保审计项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。
岗位要求:
1、8年以上相关经验,具有全面的审计和财会专业知识,熟悉财务、审计流程;
2、有过制造业相关内部审计工作经验;
3、熟悉工程管理基本业务流程及管理流程;
4、具有会计师或审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、美国注册反舞弊师等职业资格者优先;
5、大学英语6级以上。
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
5、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-40岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:5年以上审计或者相关工作经验,3年以上审计相关经验,熟悉审计、财务、会计、运营类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有中级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
岗位职责:
1、配合主管建设、健全并完善公司内部审计管理体系、制度及流程,并保障执行落地;
2、制定年度内部审计工作计划,落实具体内部审计工作,按审批决策程序组织实施;
3、对公司内部合规管控体系的设计、运行、缺陷整改情况进行监督,及时形成整改提升报告;
4、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
5、负责起草内控评价报告、内部审计报告等文件,提出改善建议,并跟踪监督整改措施的执行情况;
6、协助建立健全反舞弊机制,关注并检查可能存在的舞弊行为;
7、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
8、负责维护内控手册、内控测试、公司文控管理;
9、完成上市公司内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司或事务所工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
岗位职责:
一、制定审计计划与制度:
1、负责组织编制年度审计工作计划,制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度。
2、建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度的实施。
二、实施审计项目:
1、负责组织和实施集团及下属分子公司的内部审计工作,包括常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计等。
2、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息。
四、协调与沟通:
1、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,确保审计工作的顺利进行。
2、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职要求:
一、教育背景:
1、财务、审计、法学等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业优先考虑。
2、取得CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等会计审计相关证书优先。
二、工作经验:
1、5年以上大中型企业财务管理或审计工作经验。
2、3年以上会计师事务所审计工作经验者优先。
三、专业能力:
1、熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备较强的财务分析能力。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法。
四、综合素质:
1、具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力。
2、工作严谨、有责任感、原则性强,具备良好的职业操守。
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:2年以上审计事务所相关工作经验,3年以上内审工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
岗位职责 1、执行部门的业务发展策略和合规监察的业务计划,在损失管理、风险管理、诚信管理、流程审计等方面构建门店的合规方案,有效降低门店运作风险; 2、对于日常高频的高风险业务流程实施日常审核把关。对于固有风险较高的业务领域,定期或不定期的实施合规性抽样检查; 3、结合业务环境,深入评估各门店损失管理的风险并提出、推动改进版方案的落实;依据要求完成对门店的关键业务流程、费用/收入情况进行回顾和核查,降低门店的损耗减少门店的利润损失; 4、负责门店的诚信调查业务,对各类腐败、舞弊、欺诈等违规行为开展调查,确保公司内部员工及合作伙伴工作的合法合规性; 5、按照公司要求,对各运营部门的业务异常行为进行调查。受理举报投诉,对公司内部各类违规违纪行为进行调查;对供应商及业务合作伙伴资信背景进行调查,查处其各类欺诈舞弊行为; 6、建立健全公司内部合规调查监管体系,完善相关业务调查规章制度。针对调查过程中发现的潜在风险及损失提出改进意见,协助做出相应的处罚决定并监督改善措施的执行情况; 7、完成上级领导交代的其他事项。 任职资格 1、5年以上甲方企业审计相关的工作经验; 2、具备企业全面风险管理的基本知识; 3、具备独立进行数据处理和分析的能力; 4、对餐饮采购、食品生产相关风险点有较深了解的优先考虑。
岗位职责:
1、依据部门工作计划,开展各项专项审计工作,包括审前调查、编制审计方案、数据分析、执行审计程序,编制审计底稿。
2、收支现金流等数据统计分析。
3、完成领导下发的其他工作。
任职要求:
1、专科及以上学历,财务、审计、统计类有一定工作经验者优先。
2、熟练运用EXCEL,WORD等办公软件,对数据有一定敏感性。
3、具有较强的报告写作能力、总结能力、沟通能力、抗压能力,良好的服务意识和团队合作精神。
4、年龄要求35岁以下。
要求身体健康,无慢性疾病和重症疾病
一、岗位职责: 1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划,建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,完善审计内控体系,指导、审核审计部执行月度审计工作计划、审计方案; 2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等; 3、对公司的制度、工作流程、各项经营活动、以及子公司、分公司实施审计、审查和评价公司内部控制的合理性、健全性和有效性,并提出审计建议; 4、负责利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:工程项目收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、绩效审计等; 5、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况; 6、完成领导交办的其他工作。 二、任职要求: 1、年龄要求:30-40岁之间; 2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先; 3、工作年限:8年以上审计或者相关工作经验,5年以上审计相关经验,熟悉审计、财务、会计、运营类工作,有基层管理经验者优先; 4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑; 5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范; 6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力; 7、工作地址:福州。
岗位职责: 1.根据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分公司进行审计,根据审计结果出具书面报告,提交给部门负责人; 2. 对涉及外部投诉、内部员工违规等突发事件开展调查,并出具书面调查报告; 3.协助制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成; 4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等; 5.参与公司业务流程或风险评估系统完善,为公司业务及流程的改进提出建议。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业; 2.具有3年以上审计监察经验,有舞弊稽核或公安、检察院、法院等工作经验优先; 3.熟悉公司运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计方法; 4.具有团队精神,具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力; 5.统筹协调能力较好,能接受出差。
工作职责: 1.负责工程方向的日常监督、审计、检查工作,并对国内权属企业监督相开展业务指导和督办工作; 2.协助集团及权属企业开展工程方向的内控/风控工作; 3.协助办理监督范围内的微小违纪案件; 4.持续学习并跟进工程领域的合规、业务发展动态,并扩充其他监督审计业务知识技能,在工作中运用; 5、落实领导交办的其他工作。 任职要求: 1.以财务、金融等专业为主,具有财务、审计相关执业资质,包括但不限于注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师、中级会计师。 2. 2年及以上工程相关工作经验背景、工程相关执业资质的优先考虑 3.具有一定的工作技术能力(信息化等),责任心强,工作细致踏实,能接受经常出差,具有较好执行力及沟通协调能力; 4. 接受矿山等艰苦地区环境工作,职业发展方向接受向纪委监察审计方向发展; 5.具有良好的个人品行和修养,在前任职单位没有有违反职业、社会道德的情况。
职责描述: 1、负责生产经营管理审计工作制度体系的建立; 2、负责制定生产经营管理审计工作计划,并组织、实施; 3、负责督促被审计对象按照审计建议或决定进行整改,并开展跟踪检查; 4、负责生产经营管理审计的信息化模块建设和日常维护工作,包括调研并提出内部审计的信息化需求,配合信息技术部进行信息化模块的建设,并根据工作需要对信息化模块进行优化; 5、负责配合上级主管机构开展的现场审计、稽查等各项工作,参加上级领导机关召开的与审计工作有关的专题会议、撰写会议和调研材料; 6、负责组织开展生产经营管理审计人员继续教育和外部培训工作; 7、负责牵头生产经营管理审计工作质量管理体系建设工作,包括拟定相关质量体系建设工作方案、组织编制体系文件、程序文件等,应要求参加公司组织的各类体系建设会议并牵头落实会议部署,监督质量体系在部门内的运行; 8、负责完成生产经营管理审计、专项审计调查等资料、移交、归档工作。 任职要求: 1..本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具有审计师,工程师、经济师、会计师、政工师等中级专业技术职称; 2.具有2年及以上大型企业审计经验; 3.熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务、审计方法和程序; 4.掌握国家有关财经、法规、政策以及企业有关规章制度; 5.具有较强的分析和判断能力,具有较强的文字表达能力; 6.熟练使用各类办公软件。
岗位职责:
1. 拟定和完善审计制度、审计流程,对审计计划实施方案进行调整和分解;
2. 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3. 编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
4. 草拟审计报告,提出审计建议,向领导汇报审计报告;
5. 跟踪、评价已实施的管理改进措施;
岗位要求:
1. 熟习会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
2. 良好的口头及书面表达能力;
3. 具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
4. 具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
5. 对风险具备控制能力,对审计工作中可能出现的风险问题具有敏感性;
6. 具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通;
岗位职责: (1)根据法律法规的相关规定、中国银行保险监督管理委员会相关规定、董事会授权及公司审计制度依法履行审计职责,对董事会负责并报告工作; (2)指导编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划; (3)组织实施内部审计项目,确保内部审计质量; (4)向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况; (5)及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患; (6)协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。 任职要求: (1)拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义基本政治制度,具有良好的职业素养和道德,精力充沛,身体健康; (2)遵纪守法、品行端正、诚信廉洁、勤奋敬业、具备良好的团队合作和沟通能力。遵守法律、行政法规和银保监会的有关规定,满足银保监会对于拟任高级管理人员的基本条件,遵守公司章程; (3)具有大学本科以上学历或者学士以上学位; (4)任职经历要求:从事审计、会计或财务工作5年以上;
岗位职责 1、执行部门的业务发展策略和合规监察的业务计划,在损失管理、风险管理、诚信管理、流程审计等方面构建门店的合规方案,有效降低门店运作风险; 2、对于日常高频的高风险业务流程实施日常审核把关。对于固有风险较高的业务领域,定期或不定期的实施合规性抽样检查; 3、结合业务环境,深入评估各门店损失管理的风险并提出、推动改进版方案的落实;依据要求完成对门店的关键业务流程、费用/收入情况进行回顾和核查,降低门店的损耗减少门店的利润损失; 4、负责门店的诚信调查业务,对各类腐败、舞弊、欺诈等违规行为开展调查,确保公司内部员工及合作伙伴工作的合法合规性; 5、按照公司要求,对各运营部门的业务异常行为进行调查。受理举报投诉,对公司内部各类违规违纪行为进行调查;对供应商及业务合作伙伴资信背景进行调查,查处其各类欺诈舞弊行为; 6、建立健全公司内部合规调查监管体系,完善相关业务调查规章制度。针对调查过程中发现的潜在风险及损失提出改进意见,协助做出相应的处罚决定并监督改善措施的执行情况; 7、完成上级领导交代的其他事项。 任职资格 1、5年以上甲方企业审计相关的工作经验; 2、具备企业全面风险管理的基本知识; 3、具备独立进行数据处理和分析的能力; 4、对餐饮采购、食品生产相关风险点有较深了解的优先考虑。
岗位职责:
1、协助制定公司内部审计计划,对公司经营、财务等方面进行审计;
2、建立健全内部审计制度和流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议;
3、协助编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并跟踪合理化建议的落实工作;
4、对企业经营活动中存在的潜在问题和风险提出改进意见;
5、配合领导完成专项审计监察工作;
6、负责公司内部廉洁文化的宣传工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计或财会相关专业;
2、具有较好的沟通能力、逻辑理解力及吃苦耐劳精神;
3、具有监察经验者优先,适应出差。
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