职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
工作职责: 1、制定廉政公约,建立和完善集团监察管理制度。 2、制定集团廉洁教育宣传计划,制作相关宣传资料,定期开展宣讲。 3、接受举报和投诉,初步核实后,根据性质和情节进行分类处理。 4、根据举报、投诉和审计提供的线索,对集团公司员工违反国家法律法规及严重违反集团制度行为进行立案查处。 5、监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况,出具监察意见,受理集团公司员工不服行政处分的申诉。 6、不定期组织职能部门对集团各中心、各二级集团、项目公司开展巡查工作,并出具巡查组工作意见。 7、对涉及职务行为的内外部投诉举报或异常事项进行调查、报告;负责专项审计及舞弊案件受理与调查等。 8、完成领导临时交办任务。 任职资格: 1、公检法出身,熟悉公检法体制工作流程,具有较丰富的相应资源; 2、财务、会计、审计类相关专业,全日制本科及以上学历;5年以上大型企业纪检监察工作经验; 3、为人诚信正直,勇于承担责任,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强,适应出差; 4、具备较强的组织协调能力、沟通能力、团队协作能力; 5、思路清晰,有较强的风险意识、分析判断能力及文笔书写与口头表达能力; 6、具备内控、风险管理相关的专业知识,熟悉内控的相关流程和方法,熟悉企业财务、税务法律和法规,有良好的内控及商业常识,具备风险识别和风险管理模型建设能力和实践经验。
岗位职责: 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、领导交代的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计相关专业; 2、本科学历; 3、熟练使用各类办公软件; 4、有一年以上工作经验; 5、工作积极主动,富有热情,敢于挑战。
岗位职责:
1、按照企业的内审要求,制定运营常规审计计划,并出具相关的审计报告;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、通过常规审计发现运营中的异常,并出具相关的风险报告;
5、其他与内部审计相关的工作。
任职要求:
1、本科学历,有会计、财务、数理学科的专业优先
2、3-4 年审计工作经验或优秀重点大学毕业生
3、3 年以上公司内部审计经验,有书面的审计报告证明;
4、熟悉国家财税政策,了解审计程序,对企业的管理制度有及好的理解能力。
5、正直诚实、工作态度积极、责任心强;良好的沟通能力,良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责: (1)根据法律法规的相关规定、中国银行保险监督管理委员会相关规定、董事会授权及公司审计制度依法履行审计职责,对董事会负责并报告工作; (2)指导编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划; (3)组织实施内部审计项目,确保内部审计质量; (4)向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况; (5)及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患; (6)协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。 任职要求: (1)拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义基本政治制度,具有良好的职业素养和道德,精力充沛,身体健康; (2)遵纪守法、品行端正、诚信廉洁、勤奋敬业、具备良好的团队合作和沟通能力。遵守法律、行政法规和银保监会的有关规定,满足银保监会对于拟任高级管理人员的基本条件,遵守公司章程; (3)具有大学本科以上学历或者学士以上学位; (4)任职经历要求:从事审计、会计或财务工作5年以上;
岗位职责: 1、根据公司内控工作目标,对公司各部门、区域公司进行例行内控审计和日常监督;对审计中发现的问题或风险,要求相关责任方整改,并对整改情况进行监督,形成完整的工作底稿; 2、辅助部门经理对项目经营情况进行专项分析,形成专项经营审计报告; 3、根据公司实际经营情况,参与设计、评估、修订公司当前各类流程/制度/规范; 4、可塑性强,完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,审计、工程管理类相关专业; 2、熟悉财税法规、内部审计流程,具有三年以上内部审计工作经验,有建筑业审计经验者优先; 3、文字表达能力良好,能够独立完成项目报告;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件; 4、工作认真负责,严谨细致,积极主动,善于学习总结; 5、沟通能力强,爱岗敬业、有良好的职业操守,能适应短期出差。
1、 通过日常审计,发现和分析业务异常情况或不适用情况,或由集团领导授权开展专项审计。通过报告形式分析问题及提出整改建议及长效措施;
2、 制订公司内部审计制度,经批准后组织实施并监督执行,以及组织公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察;
3、 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察;
4、 组织对公司总部及下属单位的下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计;
5、 组织审计监察公司采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性;
6、 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察;
7、 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计;
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格
1、专科以上学历
2、五年以上财务或(内部!)审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;
4、有较强的组织沟通协调能力、责任心,良好的职业道德和团队协作精神;
5、有独立负责具体审计项目经验。
岗位职责:
1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告;
2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进;
3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系;
4)参与监察审计项目。
任职资格:
1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧;
2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先;
3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力;
4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度;
5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
岗位职责:
1、根据公司的发展战略和年度经营目标,梳理和完善公司内部业务流程体系,推动内控制度体系的搭建与落地;
2、针对业务流程管控缺失或不足,提出改进建议,督促控制措施的落地;
3、负责独立或协助开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等;
4、对存在风险隐患较大的项目或部门进行定期和不定期的抽查,核查存档文件资料等,确保将风险降至最低;
5、负责对日常运营风险归类汇总,发布风险监控提示,跟进经营风险预防;
6、组织实施内部控制运行的评价工作,完成内部控制审计、合规性审计项目;
7、提供内控咨询与培训支持,参与内控年度报告的编制。
1、大学本科或以上学历,审计相关专业,熟悉财务类相关法律法规;
2、3年以上财务、审计相关工作经验,掌握财务、审计、内控相关专业知识,
3、优秀的职业素养与品质、具有高度的保密意识,细心严谨;
4、优秀的分析能力和逻辑思维能力,良好的沟通协调能力。
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