工作内容:
负责公司亿博体育开户app下载中心工作,对公司的财务报表、合规制度以及内部控制等进行审计和监察,确保公司的经营活动符合法律法规和内部规定,并提出相应的监察报告和建议,协助公司解决财务和合规问题。
主要职责:
- 负责公司亿博体育开户app下载中心工作的组织和实施,确保亿博体育开户app下载中心工作的顺利开展;
- 对公司的财务报表、合规制度以及内部控制等进行审计和监察,提出相应的亿博体育开户app下载中心报告和建议,确保公司的财务和合规活动得到有效监督和管理;
- 参与公司的风险管理和合规文化建设,提供相关建议和支持,协助公司风险和合规管理水平的提升;
- 协助公司开展内部审计和外部审计,并确保审计工作的有效对接;
- 关注行业动态和法规动态,对公司的亿博体育开户app下载中心工作和财务管理提出建设性意见和建议,确保公司的发展遵守国家法律法规及内部规章制度;
- 定期完成公司或上级部门安排的其他工作。
职位要求:
- 本科以上学历,财务、审计、监察等相关专业背景,具备一定的财务知识和法律知识;
- 不限工作经验,有丰富亿博体育开户app下载中心工作经验者优先;
- 熟悉财务审计流程,具备较强的财务分析能力和风险意识;
- 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够独立开展亿博体育开户app下载中心工作;
- 具备较强的分析判断能力和问题解决能力,能够独立开展亿博体育开户app下载中心工作并提出建设性意见和建议。
职责描述: 1、编制项目的审计计划并经批准后组织执行。 2、撰写项目的审计通知和资料清单,并按规定送达。 3、开展现场审计工作,收集审计证据,并对证据的充分性、可靠性和相关性进行确认和合理使用。 4、按规范编制审计工作底稿,并确保为分析性复核和审计工作质量检查提供充分依据。 5、撰写项目的审计报告,汇报审计工作、汇总审计发现、提出审计建议和整改措施。 6、整理项目的审计资料,按要求形成审计工作档案。 7、跟踪项目的建议和整改措施执行情况,对特殊事项及时向领导汇报。 8、执行基建工程及项目建设过程中设备采购等投资事项的全流程监督工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计或其它财务管理类相关专业。 2、3年以上财务、审计工作经验 ,有制造业行业经验。 3、会计中级以上职称,具有注册会计师资格、审计师、中级会计师或高级经济类专业职称,特殊人才除外。 4、熟悉国家经济工程和法规、财税政策,并具备较强的沟通能力。
康美药业是一家于2001年在上交所上市的公司,2021年引入国有背景实力投资者,是中药饮片行业的龙头企业。公司审计部门现招实习生1-2名。
岗位职责:
1、协助审计团队完成审计项目,包括数据收集、分析和报告撰写,提升专业技能和协作能力;
2、深入了解审计流程和方法,参与实地考察,确保审计工作的准确性和完整性,同时培养对财务信息的敏锐度;
3、协助审计部其他工作安排。
任职资格:
1、在校大三、大四、研一、研二、研三(本科及研究生);
2、会计、审计、管理等相关专业优先;
3、工作积极主动、责任心强、具有团队协作精神,良好的沟通能力和团队合作精神,身体健康,能适应出差。
备注:
1.实习时间:另行沟通;
2.工作地点:广州、普宁。
工作内容:
负责公司内部审计工作,包括对公司财务报表、合规性、风险控制等方面进行审计,并向公司高层提供相关建议。
主要职责:
- 负责公司财务报表审计,确保报表真实、准确、合法;
- 对公司的合规性进行审计,发现并纠正违规行为,提高公司合规意识;
- 评估公司的风险,并提供风险控制建议,减少公司风险;
- 撰写审计报告,向公司高层提供相关建议,推动公司改进;
- 协助公司开展审计项目,完成其他内部审计工作。
职位要求:
- 具备2年以上的内部审计工作经验,有扎实的审计理论知识;
- 本科学历,审计、财务或相关专业背景;
- 熟悉审计准则、法规及行业准则,有丰富的财务审计经验;
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够独立工作,具备一定的抗压能力;
- 具有较强的问题解决能力和风险意识,能够敏锐地发现公司问题。
共产党员
(一)根据国资委及上级公司审计管理要求制订年度审计工作计划并上报;
(二)负责昊华科技安排的企业主要领导经济责任审计、专项审计,出具审计报告;负责中国中化授权范围内昊华科技批复项目的过程跟踪审计、竣工决算审计、建设项目的后评价。督促被审计单位落实审计意见,跟进审计发现问题整改完成情况;
(三)负责组织所在企业和昊华科技安排的内部控制评价工作,跟踪内控缺陷整改落实;
(四)负责昊华科技公司违规追责体系建设,开展违规追责工作,并对昊华所属企业进行指导监督;
(五)负责本公司审计管理体系建设制度建设;
(六)按要求开展审计署、国资委及中国中化审计配合工作
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:3年以上审计或者相关工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
5、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-40岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:5年以上审计或者相关工作经验,3年以上审计相关经验,熟悉审计、财务、会计、运营类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有中级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
岗位职责:
1、配合主管建设、健全并完善公司内部审计管理体系、制度及流程,并保障执行落地;
2、制定年度内部审计工作计划,落实具体内部审计工作,按审批决策程序组织实施;
3、对公司内部合规管控体系的设计、运行、缺陷整改情况进行监督,及时形成整改提升报告;
4、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
5、负责起草内控评价报告、内部审计报告等文件,提出改善建议,并跟踪监督整改措施的执行情况;
6、协助建立健全反舞弊机制,关注并检查可能存在的舞弊行为;
7、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
8、负责维护内控手册、内控测试、公司文控管理;
9、完成上市公司内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司或事务所工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
工作职责: 1、按照上级领导安排的工作计划,协助审计科长有序开展业务审计工作,执行可行、有效的审计程序; 2、协助对集团及各分、子公司的资产管理的审计工作,会同各公司资产专员对公司资产进行盘点审计,协助对集团下属公司所管理的资产配置及调拨进行专项审计; 3、协助审计科长对集团及各分子公司进行业务审计,与各部门沟通,跟进问题改进建议落实; 4、收敛内外风险,为风险的识别和管理提供建议; 5、协助审计科长按照已批准的业务审计计划和业务审计工作方案,负责具体业务审计项目的实施; 6、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作; 7、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并协助审计科长提出初步审计意见或建议; 8、取得审计相关资料的立卷,收集,整理归档工作,按规定保守商业秘密; 9、完成上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、基本要求:24-35岁,统招大专及以上学历,审计学、财务管理、会计学专业,初级以上职称,1年以上同岗位工作经验,有大健康行业经验者优先; 2、应知审计制度及其他财经法规:《公司法》《合同法》《税法》《企业内部控制基本规范》等; 3、具有较强的逻辑思维能力和语言表达能力; 4、具有较强的判断能力和团队合作能力。
岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
一、岗位职责:
1、受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,负责带队开展案件调查,并根据需要制定调查计划和出具调查报告;
2、对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类红线行为进行专业地调查取证,取得充分证据,严肃查处违法违规行为,维护公司资金资产安全;
3、对于调查发现的的涉嫌违法案件,推动司法资源介入,追究违法人员责任;
4、对调查过程中发现的管理漏洞进行风险评估,推动业务完成改进,同步开展廉洁教育,打造企业廉洁文化。
二、任职要求:
1、学历:审计、会计、财务管理相关专业本科及以上(有侦监、公诉、刑侦、经侦工作经验者可适当放宽要求);
2、任职经历:≥2年反舞弊工作经验;
3、素质要求:具备数据分析能力、细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力
4、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。
岗位职责:全面负责审计部门的管理工作。
一、部门计划、制度流程管理
1、统筹编制年度内部审计工作计划及年度工作总结,跟踪审计计划执行情况、组织开展审计统计及分析等工作;
2、建立健全内部审计制度,制定内部审计工作程序及审计质量标准,对审计工作底稿进行质量复核,审定审计报告,对审计项目实施质量评估等;
3、负责跨部门的沟通协调、向国控审计中心备案计划、总结、报告等联络协调工作。
二、内部审计
1、负责对子公司开展审计工作,包括财务审计、内控审计、经济效益审计、经济责任审计等,并提交审计报告与管理建议书,及时向领导报告审计中发现的重大风险问题;
2、 主导开展投资并购子公司对赌期利润专项审计,负责审计报告上报备案工作;
3、 牵头组织开展公司本部年度内部控制自评价,监督指导下属子公司内控自评价工作;
4、 根据审计结果,负责出具整改要求,并对审计整改事项予以跟踪、反馈。
三、部门团队建设
1、建设本部门人才梯队,协助进行本部门人员的招聘与配置;
2、本部门人员绩效考核,对人员选拔提出建议;
3、本部门人员的培训并考核培训结果。
任职要求:
1、大学本科以上文化程度,业务能力突出、工作经验丰富的可适当放宽至大学专科;财会、审计类相关专业;
2、8年以上审计相关工作经历,其中2年以上部门管理工作经历;
3、熟悉会计准则、财务管理、税法等财政税收法律法规,了解企业的经营业务和管理活动,掌握企业内部控制及财务核算流程,能独立解决审计过程中的各类审计问题和突发事件;
3.激情、高效、担当,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质;
4.中共党员优先。
职责描述:
1、制定完善公司内部审计、内部控制制度及流程;
2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计;
3、负责预防业务运营、财务、税务风险,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进意见;
4、协助部门建立和完善业务流程,完善与全面推进和监督检查公司内控和内部管理体系的完整性、合理性及执行情况;
5、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际情况进行检查和总结。
任职资格:
1、审计类相关专业,5年以上审计相关工作经验,3年以上企业内部审计工作经验;
2、具备独立开展公司各项审计工作的能力;
3、有良好的适应能力和团队合作精神;
4、有清晰地书面和口头表达能力,及良好的沟通协调能力;
5、原则性强,抗压力强,作风正派;
6、具备中级以上相关专业技术资格。
职位福利:包住、带薪年假、通讯补助、员工旅游、节日福利、五险一金、商险、年终奖
1.参与制定及完善远程审计监测体系及工作流程;
2.评估分支机构经营管理重点领域及关键事项的相关风险,配合制定年度远程审计监测工作计划;
3.对机构风险状况开展常态化监测,对重点风险进行审计预警及飞行检查,并报告问题核查结果;
4.建立完善远程审计监测系统平台,构建监测指标及数据规则,开展平台的推广应用及持续优化;
5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。
任职资格:
1.专业知识:熟悉财产险业务、人身险业务或财务三项专业中的一项;
2.所需能力:掌握数据分析技术,有较高的协调推进能力、分析判断能力;
3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;
4.学历要求:具有大学本科及以上学历,具有数学分析或信息技术等专业知识背景;
5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格。
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