1、 编制内部审计相关指引,制定/修订公司内部审计制度;2、 编制内部审计计划,并根据审计计划开展财务收支审计、建设项目审计、内部控制监督评价、经济责任审计、专项审计等,收集整理证据,编写审计底稿和审计报告,分析评价内部控制设计合理性和运行的有效性,提示重大风险和舞弊行为;3、 负责审计发现问题的整改跟踪,协调被审计单位/部门责任人,指导、监督内外审问题整改,并完成整改问题的闭环处理;4、 组织开展公司违规经营投资责任追究相关工作;5、 配合相关部门进行尽职调查和案件查办,向公司业务部门提供审计咨询服务;6、 负责与总部审计部和各子公司审计的日常联络工作,收集、汇总分析公司各类审计项目相关资料及重要审计信息;7、 领导交办的其他事项。二、 任职资格:1、 会计、审计等相关专业;2、 熟悉审计、会计、工程等相关法律法规,对公司运营中各类审计事务有较强的处理能力和实操经验;3、 为人踏实稳重、工作积极主动,富有责任心,具有一定的抗压能力、良好的逻辑分析能力、语言表达能力和文字处理能力;4、 具有大型国有企业审计工作经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审审计专员审计助理内控审计全面风险管理
工程合同审计,招投标审计,工程过程审计,最终结算审计编
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
岗位职责: 1、开展审计工作,包括管理审计、财务审计、舞弊审计、经营审计及专项审计等; 2、开展工程项目审计工作,包括工程项目竣工结算审计、工程预结算审计、工程量审计、成本审计等; 3、开展经营审计工作,包括采购审计、合同审计、费用报销审计等; 4、开展经济责任审计工作,根据公司领导要求,开展离任/任中经济责任审计工作; 5、完成上级领导交办的其他工作。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计学、财务管理、工商管理等专业; 2、1年以下审计工作经验,有内部审计工作经验优先; 3、熟练使用计算机办公软件; 4、有相关资格证书优先考虑。
岗位职责: 1.参与审计项目(IPO、公司年报、专项审计等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 职位要求: 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.1年以上大型会计师事务所或2年中、小型会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强,能够适应加班、出差;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
会计、审计相关专业;具有一定相关工作经验,持有CPA证书者优先;中共党员优先。
1、按照审计工作计划及审计项目特点,协助上级制定具体的内部审计工作方案;
2、对公司及子公司的会计资料和其他有关经济资料,以及所反映的与财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行内部审计;
3、对公司及子公司的高层、中层及关键岗位员工的离(任)职情况,进行审计检查;
4、对公司内部控制制度的健全性、可行性及其实施的有效性进行审计评价;
5、按照已批准的审计计划和审计工作方案,开展具体内部审计项目的实施。编制内部审计工作底稿,拟定内部审计报告,真实反映被审计单位或部门情况,客观公正地给予评价,并提出建设性建议和处理意见;
6、对于内审过程发现的问题,进行审计整改跟踪;
7、完成部门经理交办的其他任务。岗位职责:
1. 负责集团下属项目的财务审计工作,确保公司财务数据的准确性和合规性。
2. 组织和实施财务审计计划,对公司财务报表进行审查和验证。
3. 与相关部门合作,完善财务审计流程和内部控制机制。
任职要求:
1.有三年以上财务审计方面工作经验,财务专业本科以上学历。
1. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门有效协作。
2. 具备较强的分析和解决问题的能力,能够独立思考和判断。
3. 具备良好的学习能力和自我驱动力,能够不断学习和提升自己的专业技能。
福利待遇:
周末双休、节假日福利、免费班车、提供住宿
岗位职责 1、协助部门经理完成集团公司经营及责任制审计、内控审计、离任审计、建设项目财务审计、专项审计、期中审计等审计项目; 2、落实审计回访,根据年度审计发现的问题,回访落实,敦促整改; 3、协助中介审计评估。组织并配合对集团所属合资公司的年度经营审计,复核审计结论,审核内部考核指标。配合拟并购重组企业的清产核资审计及资产评估; 4、完成领导交办的其他临时性工作。 任职要求 1、硕士研究生学历,财务类、会计类、审计类、经济类等相关专业毕业; 2、认同企业文化,愿意在审计专业岗位职业发展,责任心和原则性强; 3、具有较好的沟通与表达能力,有良好的团队协作意识。
工作职责: 1、内审体系建设:负责审计监察流程体系的建立健全,完善审计监察业务规范,完善内部管理工作流程。 2、经营管理审计:负责识别公司重点业务、重大风险,制定具体审计工作计划,对重点领域组织开展专项审计,评价经营效率、效果和合规性,出具审计报告,提出审计建议,监督整改落地;负责组织对关键管理岗位开展经济责任审计与离任审计等专项审计。 3、反舞弊合规体系建设:组织廉洁合规风险排查与宣贯,提升员工合规意识与敬畏心 4、舞弊合规调查:针对举报以及业务审计中的舞弊线索,指导舞弊调查工作开展,保护公司利益。 任职要求: 1、审计、会计或财务管理相关专业本科及以上学历; 2、5年以上审计管理经验; 3、熟练掌握审计监察工作程序方法,具备丰富的审计监察项目实施管理经验; 4、熟练掌握SAP等系统操作,具备审计师证、CPA、CIA等财经资格证书优先; 5、智能制造行业、生产型等上市公司企业背景优先。
1、合同审查:对合同主体、可行性、合法性、合理性、可能风险、成立生效、违约责任、纠纷解决等进行全面审核;
2、法律事务:参与对法律纠纷案件实施管理,包括起诉、应诉、仲裁、案件统计上报,法务内部管理、外部事务沟通;
3、招投标:各项招投标组织工作、制作招标文件;
4、审计:参与内部审计项目,通过定期或不定期审计达到预期效果,并编写审计报告。
1、负责公司物资采购价格维护和发票审计,确保原材辅料采购符合公司规定; 2、负责对采购部采购商品的价格进行比价审计,并进行价格维护;审核采购商品的发票,确保各项采购符合公司的相关规定和合同约定,符合市场行情; 3、完成领导交办的其他临时性工作。 岗位要求:五年以上采购或采购审计经验,同行业优先。
1.建立本部门的规章制度体系,包括制定内部审计制度、内部审计操作规程、事后监督实施细则等各项管理制度;2.执行审计稽核委员会的日常工作,按监管要求向董事会、监事会、审计稽核委员会、高级管理层提交审计报告;3.对公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理开展审计;4. 根据公司董事会、审计稽核委员会、总经理要求开展的专项审计;5.对计财部的会计核算业务及营业部处理的结算、信贷业务实施事后监督;6.向银监局等监管机构汇报审计相关工作,接受相关部门的指导检查;7.配合监事会、集团审计部等开展的检查及外部事务所的审计工作;8.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.学历要求:本科及以上学历。2.专业要求:金融类、财会类、经济类相关专业。3.工作经验要求:五年及以上相关工作经验,具有金融从业经验,具有必要的财经和金融审计等方面的专业知识。4.基本能力:熟悉国家有关金融、经济法规和政策,具备扎实的财务、审计、金融类专业知识;具备较好的协调、沟通及抗压能力;具备敏锐的分析、判断能力;具备良好的文字和语言表达能力。5.个人素质:作风正派、遵纪守法、廉洁自律、政治可靠、保密意识强。具有良好的职业操守,处事公正、客观。
一、岗位职责:
负责审计、监督、监察等相关工作
二、招聘要求:
1、35周岁以下,统招本科及以上学历,财务类、审计类等相关专业;
2、1年以上审计工作经验优先;
3、具备良好的沟通能力和组织协调能力,有较强的保密意识,做事规范、严谨,应变能力强;
4、有注册会计师、高级会计职称或税务师者优先录用。
三、福利待遇:
综合收入:6-8K
福利待遇:享受集团平均分红、节日福利、出差补助、交通补助、免费午餐、法定节假日、双休、免费体检等。
专业要求: 财务审计等相关专业 工作职责: 总体负责工程预决算管理及审计、财务审计、经营审计、管理审计等方面的工作,负责带领团队开展具体审计工作,出具审计报告等。 1.定期收集、分析关于公司经营范围内所涉及的经营信息,为经营审计计划提供资料支持 2.根据审计目标,考察审计范围的活动,确定经营活动性质。 3.确定经营审计查核的方向和审计的策略: 4.拟定经营审计的工作计划和方案: 5.通过运用财务、管理、法律等知识和技巧,对公司各经营单位的经营活动合规性进行审计: 6.编制审计报告草案,就经营活动效率、效果和控制系统的适当性和有效性表明7观点: 7.监督被审计单位执行审计决定情况:
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