工作内容:
负责公司内部审计工作,包括对公司财务报表、合规性、风险控制等方面进行审计,并向公司高层提供相关建议。
主要职责:
- 负责公司财务报表审计,确保报表真实、准确、合法;
- 对公司的合规性进行审计,发现并纠正违规行为,提高公司合规意识;
- 评估公司的风险,并提供风险控制建议,减少公司风险;
- 撰写审计报告,向公司高层提供相关建议,推动公司改进;
- 协助公司开展审计项目,完成其他内部审计工作。
职位要求:
- 具备2年以上的内部审计工作经验,有扎实的审计理论知识;
- 本科学历,审计、财务或相关专业背景;
- 熟悉审计准则、法规及行业准则,有丰富的财务审计经验;
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够独立工作,具备一定的抗压能力;
- 具有较强的问题解决能力和风险意识,能够敏锐地发现公司问题。
主要工作职责(包含并不仅限于): 1.编制年度审计项目计划资源调配方案,对审计资源安排执行情况进行分析,提出合理建议; 2.配合审计科技部开展数字化审计相关的规则模型运用、数据支持、技术培训等工作; 3.开展部门相关收发文工作及业务档案的管理,并及时对相关工作进行转办和督办; 4.编制功能区职能范围内的各类报告,包括但不限于总结报告(月、年)、相关工作会议等汇报材料; 5.编制部门预算,并对预算执行情况进行跟踪; 6.开展部门宣传、培训、考勤、物资采购、保管和领用等日常工作; 7.落实集团总部党委、团委、工会的各项要求,以及集团总部各部门的相关要求 8.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力。 主要任职资格与条件: 1.专业知识:熟悉营运管理,熟悉内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
主要工作职责(包含并不仅限于): 1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 3.完成领导交办的其他工作任务。 主要任职资格与条件: 1.专业知识:熟悉业务; 2.所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.学历要求:具有大学本科及以上学历; 4.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格优先。 薪酬面议。
主要工作职责(包含并不仅限于): 1.评估与识别财产险、人身险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 主要任职资格与条件: 1.专业知识:熟悉业务,并熟悉内控、投资、IT和财务等专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:主管审计师一般需要3年以上专业工作或2年以上金融工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:具有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格优先。 薪酬面议。
岗位职责 1、对各主营公司及其下属单位的财务规范性检查、并跟踪整改结果及后续指导工作; 2、完成上级要求的专项事务调查并形成情况汇报; 3、审核集团财务相关管理制度,促进集团财务规范化、督促主营公司按照集团要求开展工作。 岗位要求 1、本科及以上学历,会计学、审计学、内部审计、财务管理相关专业。 截止日期:2025年06月30日 招聘人数:3人
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、大学本科及以上学历
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通数据分析;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
任职要求:
1.35周岁以下。
2.会计、审计、财务管理等相关专业,本科以上学历。
3.注册会计师、税务师等执业资格考试通过课程三门以上的优先。
4.有同类专业机构工作经验者优先。
应聘人员应具备的综合条件:
1.身体健康,品行端正,能吃苦耐劳,责任心强。
2.具备良好的学习能力,有积极向上的工作热情,热爱审计、评估事业。
3.有一定的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神。
工作地点在杭州市萧山区。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利、住房补贴
岗位职责: 1.执行审计程序,确保公司各业务流程的准确性和合规性; 2.参与审计计划的制定和实施,对审计结果进行分析和报告; 3.与公司管理层合作,提供审计反馈,协助改进财务流程和内部控制; 4.参与完成上级领导交办的临时工作事项。 任职要求: 1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理专业; 2.2年以上审计相关工作经验,具备审计相关知识和技能; 3.具备较强的数据汇总与分析能力; 3.有审计项目主导能力,具备良好的团队合作能力; 4.持初级会计资格证或在积极备考注会并取得一定成果。
工作内容: 1、 负责公司内部审计工作,制定年度审计计划与具体审计计划,负责各项审计业务(包括但不限于内部控制审计、绩效审计、财务报表审计、信息系统审计等)的实施,撰写审计报告并向董事会报告; 2、 负责对审计中发现的问题提出整改意见和要求,并监督落实; 3、 组织公司相关业务流程的梳理与制度的建立; 4、 负责合规工作的推进、整改与考核; 5、 负责内部控制制度建设、完善及评价工作; 6、参加审计持续培训与考核,在审计职责范围内提供审计咨询服务; 7、负责对接会计师事务所、券商等三方机构,沟通内部审计相关事宜。 工作要求: 1、 教育水平: 财务、审计、法律等相关专业本科及以上。 2、 工作经验: 1年以上会计师事务所工作经验或制造业上市公司内部审计工作经验,对企业经营管理有一定理解。 3、 专业技能: 具备财务、审计、企业管理方面的专业知识,拥有CPA、CIA证书优先。 4、 素质能力: 具备较强的协调、沟通能力和原则性,有较强的执行能力及良好的职业道德和责任感。做事认真细致、追求卓越,能为公司发展提供综合性操作建议。较强的抗压能力,适应出差。
任职要求
1.具备国家相关法律法规规定的内审从业资格证书;
2. 具备本专业的大学本科及以上学历;
3. 具备较强的组织、协调和沟通能力;
4.具备较强的分析和解决问题的能力;
5. 具备较强的团队合作精神和项目管理能力;
6.具备较强的责任心和保密意识;
7.具备较强的写作和表达能力;
8. 具备较强的数据分析和使用办公软件的能力。
1 负责对公司内的财务收支和预算执行情况实施审计; 2 负责对公司经营及投资效益情况实施审计; 3 负责对公司基建、更新改造实施审计; 4 负责对经济合同签订及执行情况实施审计; 5 负责对专项经费使用情况实施审计; 6 根据授权负责公司管理人员的离任审计; 7 对公司内部控制制度进行审计评价; 8 检查内部控制制度特别是财务制度的完善程度及执行情况 9 完成上级领导交办的其它任务。
工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
亿博体育串子1、在指导下完成分配的工作,协助项目组提供审计服务; 2、负责在指导下完成工作底稿的编制整理及归档; 3、提供项目中的行政支持和部门交办的其他相关事务; 4、参与和接受指导和业务培训。 任职资格: 1、23届本科及以上学历,审计、会计等相关专业,提供毕业留用;2、具有会计师事务所实习经验,熟悉企业会计准则者优先; 3、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习快速,团队协作意识强;4、压力承受能力强,能够配合出差工作;5、具备良好的文字表达能力和沟通能力;6、熟练掌握常用的办公软件。转正后各类福利如下:基础保障类:五险一金、补充商业保险、健康体检;各类津贴:节日津贴、年终奖金、项目提成、出差补贴;其他类:生日福利、年度旅游、员工团建; 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计实习生审计服务
职责描述:1、按照审计计划在项目负责人指导下,协助完成项目部分审计工作;2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿编制;3、能够认真听取客户的意见,了解客户的需求和期望,并及时反馈意见,保持良好的沟通; 4、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。 任职要求:1、本科以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业; 2、热爱事务所工作,具有较强的学习能力与协作精神; 3、具有2-3年会计师事务所工作经验或通过注册会计师部分考试科目者优先考虑。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计会计师事务所注册会计师
1、能独立负责IPO,发债、新三板等年度审计,财务审计、汇算清缴、验资报告、高新专审等其他审计工作;2、投资、并购、改制项目的财务尽职调查;3、能带领管理项目团队完成项目任务;4、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。任职要求:1、会计、财务管理、金融、审计专业,本科及以上学历;2、三年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师资格优先考虑;3、有大型会计师事务所工作经验优先,独立带团队负责审计工作经验;4、具备较强的逻辑思维、分析判断能力、沟通能力;5、责任心和客户服务意识强,具有良好的职业道德和敬业精神;6、能胜任高强度的工作,能适应出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理审计专员审计主管
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