1、信息平台数据维护:确保平台运行的稳定性和安全性。熟练使用公司信息化管理系统,对接软件公司;
2、数据分析与报表制作:根据业务需求进行数据分析,制作各类业务报表,为管理决策提供支持;
3、协助项目管理:包括需求分析、进度跟踪、信息系统审计支持工作、成本控制和沟通协调等;
4、提供技术指导:包括编写相关操作指南、制作教学课件以及提供专业培训等,为公司孵化信息技术人才;
5、其他任务:完成上级交办的其他工作任务,支持团队的整体工作;
6、具有信息系统管理或信息系统审计相关背景经验更佳,具有CISSP/CISM/CISA等认证者优先;
7、具有较强的数据分析能力和数据敏感度,有数据分析软件、数据库、编程相关经验者优先(PowerBI/SQL/Java Script/Python等类似);
8、熟练使用OFFICE办公软件,精通excel类、ppt类软件;
9、具有良好的团队精神和沟通能力,具备较强的自我驱动力、执行力、自主学习能力,拥有对技术的好奇心、对工作的责任心;
10、具备财务相关知识、了解会计准则、审计准则及相关法律法规,具有注册会计师、CIA等专业资格优先;
11、有第三方审计机构工作经验优先、有审计信息化系统开发搭设工作经验优先。
一、岗位职责:
1、受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,负责带队开展案件调查,并根据需要制定调查计划和出具调查报告;
2、对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类红线行为进行专业地调查取证,取得充分证据,严肃查处违法违规行为,维护公司资金资产安全;
3、对于调查发现的的涉嫌违法案件,推动司法资源介入,追究违法人员责任;
4、对调查过程中发现的管理漏洞进行风险评估,推动业务完成改进,同步开展廉洁教育,打造企业廉洁文化。
二、任职要求:
1、学历:审计、会计、财务管理相关专业本科及以上(有侦监、公诉、刑侦、经侦工作经验者可适当放宽要求);
2、任职经历:≥2年反舞弊工作经验;
3、素质要求:具备数据分析能力、细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力
4、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。
工作职责:
1、草拟和制订审计方案,实施审计程序,编写审计工作底稿,撰写审计报告;
2、按照部门和领导要求,开展与审计业务相类似的尽职调查、专项核查等工作;
3、根据审计需求,对集团及行业数据进行收集、分析,向审计提供数据支持。
任职条件:
1、审计、会计、大数据专业***本科及以上学历,30岁以下;
2、熟悉审计、财务专业知识和政策法规,熟悉财务软件或具有大数据分析能力;通过注册会计师科目考试、具有计算机审计经验的优先考虑;
3、具有较强的沟通能力和写作能力、学习能力,吃苦耐劳、勤奋敬业、团队意识强;
4、具有1年以上审计工作经验;
5、办公地点在汝州,能适应出差。
1、审计账务规范性;
2、审计项目管理方案合理性,规范性;
3、审计各项支出、费用合理性;
4、审计物资采购价格;
5、审计购销合同规范性、合理性;
6、对部门、个人价值进行数据统计,建立个人价值数据库;
7、审计公司流程、制度执行规范性;
8、对违法、违规、违纪、失误行为进行追责、处罚及起诉;
9、了解国家法律法规,熟悉国家财经法规,熟悉财务管理、财务会计、税务、审计工作.
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2.负责审计数据的准确性; 3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施; 4.对财务收支、经营活动进行审计; 5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
职责描述: 主要审计和评价“集团经营活动、集团管理活动,以及集团公共部门的资金和资源的管理和使用的经济性、效率性和效果性”。 1、有关经营管理活动的经济性、效率性和效果性的信息是否真实、可靠; 2、相关经营管理活动的人、财、物、信息、技术等资源的取得、配置和使用的合法性、合理性、恰当性和节约性; 3、经营管理活动既定目标的适当性、相关性、可行性和实现程度,以及未能实现既定目标的情况及其原因; 4、采购、研发、营销、生产、销售、仓储、成本、质量、财务等主要业务活动的审计; 5、职能管理、战略、治理、经营决策等主要管理活动的审计; 6、经营管理活动预期的经济效益的实现情况; 7、集团为评价、报告和监督特定业务或者项目的经济性、效率性和效果性所建立的内部控制及风险管理体系的健全性及其运行的有效性; 8、集团公共部门的资金和资源的管理和使用。 任职要求: 1、知识:精通内部审计具体准则,具有 CIA、CPA、甲乙双方工作经历优先,本科及以上学历。 2、经验:产供销一体化的制造业、快消业或四大会计师事务所 6 年以上较综合的审计工作经验。 3、能力: (1)精通绩效审计的方法、绩效审计的评价标准; (2)良好的分析、判断、创造、沟通和表达能力 (3)较强的专业素质和宏观分析能力。 (4)熟悉统计学、信息技术有关知识。 (5)编制绩效审计报告,分析问题产生的根源,提出切实可行的建议。
岗位职责: 1、负责内控机制审查和评估,内部审计管理; 2、负责对领导交办的任务、员工举报的问题进行专项调查,并形成专项审计报告; 3、负责有关财务收支项目及经济活动中的合同执行情况实施专项审计调查,规避经济风险; 4、负责审计过程中发现内部控制的漏洞或缺陷提出管理建议; 5、组织对公司内部管理工作的审计及公司各部门对政策、法规、制度、合同和标准的遵守情况; 6、组织部门员工组织与外部审计机构的对接工作;7、配合集团进行公司年度经营绩效审计; 任职要求: 1、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具.有审计师、会计师以上职称; 2、具有4年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作; 3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法; 4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍; 5、具有敬业精袖和良好的职业道德操守。职位福利:五险一金、年底双薪、全勤奖、包住、通讯补助、节日福利、每年多次调薪、不加班
岗位职责1.根据年度审计计划开展集团公司年度审计项目; 2.完成日常内部审计审核工作和监督检查工作; 3.对EPC项目全过程进行监督审计;4.对EPC项目的流程执行真实性、规范性、有效性等进行审计; 5.对EPC的项目利润核算结果进行“关闭审计”。任职要求:1.本科学历,审计、财会、管理、经济、工程、机械等相关专业; 2.熟练使用办公设备和办公软件 ;3.具备良好的学习、沟通、抗压能力和一定的文字功底 4.工作态度认真负责、踏实、原则性强 年龄要求:23-30岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计财务
岗位职责: 1.根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核: 2.对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 3.制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成; 4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建义等。 任职要求: 1.审计、财务及相关专业本科以上学历,5年及以上审计监察岗位工作经验 2.熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验; 3.较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力; 4.为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。
职位福利:五险一金、年底双薪、全勤奖、包住、通讯补助、节日福利、每年多次调薪、不加班
面议
一、岗位职责: 1、负责内部审计制度流程的制定; 2、对公司总部及下属子公司、事业部内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价; 3、对公司高管人员任期内的经营管理的有效性,经济效益的真实性和合法性、廉洁自律等情况进行经济责任审计; 4、对下属子公司、事业部季度、年度经营指标的完成情况进行审计; 5、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的薄弱环节,如:采购管理、仓储管理、考勤管理、项目工作、台账工作等开展专项审计; 6、对审计报告中问题项的整改落实情况进行审计复查; 7、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的风险进行收集,建立风险数据库; 8、对公司下属子公司、事业部采购业务的合规性,入出库管理,仓储管理的合规性、有效性进行审计; 9、建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和重要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 二、任职要求: 1、统招本科及以上学历,财务会计或者审计专业 ; 2、年龄28-45岁; 3、3—5年以上的财管经验及内审经验; 4、熟练计算机、办公软件操作、电算化; 5、办事原则性强,能够坚持维护公司利益。 6、具有上市公司工作经验的优先选择;
嘿,我们在寻找一个超级助手,和我们一起改变世界!
你将和公司创始人一起工作,处理日常事务、深度参与公司经营、躬身入局,还有更多!如果你:
学习能力极强;
沟通能力超强;
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情商在线;
抗压能力异于常人;
极其关注个人成长。
那就快加入我们吧!期待你的到来,一起创造奇迹!
注:该岗位要求应届毕业生或实习生,本科学历,审计、物流及采购供应链、市场营销、生物技术、哲学、法学、管理学等相关专业优先。
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注:该岗位要求应届毕业生或实习生,本科学历,审计、物流及采购供应链、市场营销、生物技术、哲学、法学、管理学等相关专业优先。
岗位职责:1、负责建立公司审计管理体系,制定相关制度、流程;2、拟定项目审计计划,并制定具体审计方案开展审计调查工作;3、负责以“财务管控”作为监督重心,梳理财务管控风险点实施常态化监督;4、负责绩效审计及基建项目审计实施,带队或独立完成审计任务,提交审计报告;5、负责对举报、审计发现等相关事宜配合监察、调查取证;6、负责对已经完成的审计事项提出整改意见进行落实、跟踪、监督执行结果。任职要求:1、财务、会计、审计等专业,本科及以上学历;2、5年以上审计、内控或财务相关工作经验,3年以上大型公司内部审计主管工作经验,有上市公司审计经验者优先考虑;3、熟悉企业内控制度和流程,较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点.;4、具有项目的管理能力,良好的沟通能力、推动能力,较强的原则性和风险意识、敏锐的洞察力及预见力;5、良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任;6、注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格优先
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