职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
工作职责: 1、按照上级领导安排的工作计划,协助审计科长有序开展业务审计工作,执行可行、有效的审计程序; 2、协助对集团及各分、子公司的资产管理的审计工作,会同各公司资产专员对公司资产进行盘点审计,协助对集团下属公司所管理的资产配置及调拨进行专项审计; 3、协助审计科长对集团及各分子公司进行业务审计,与各部门沟通,跟进问题改进建议落实; 4、收敛内外风险,为风险的识别和管理提供建议; 5、协助审计科长按照已批准的业务审计计划和业务审计工作方案,负责具体业务审计项目的实施; 6、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作; 7、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并协助审计科长提出初步审计意见或建议; 8、取得审计相关资料的立卷,收集,整理归档工作,按规定保守商业秘密; 9、完成上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、基本要求:24-35岁,统招大专及以上学历,审计学、财务管理、会计学专业,初级以上职称,1年以上同岗位工作经验,有大健康行业经验者优先; 2、应知审计制度及其他财经法规:《公司法》《合同法》《税法》《企业内部控制基本规范》等; 3、具有较强的逻辑思维能力和语言表达能力; 4、具有较强的判断能力和团队合作能力。
职责描述: 1、建立并完善公司内部审计监管体系,制定统一的内部审计监管制度。 2、指导各业务平台建立健全自身内部审计监管体系,制定内部审计监管制度,并指导、监督和考核贯彻落实情况。 3、制定公司年度审计计划并组织实施,指导各业务平台年度审计计划制定和具体实施。 4、公司重大投资、重大事项的专项审计工作。 5、公司层面和各业务平台领导班子成员的离任审计工作。 6、公司及各业务平台经营和管理状况的审计和评估,开展公司内部控制工作,提高公司经营管理水平,签发审计报告,审计提示函、审计建议书,做出审计决定及整改意见。 7、受理公司层面和各业务平台总部层面中、高层人员违法违纪行为的控告、检举及申诉,并组织进行调查处理。 8、公司领导交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,财务、审计、经济、企业管理等相关专业。; 2、5年以上大型集团公司内部审计或监察稽核工作经验; 3、具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力; 4、熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具备快速学习能力和解决问题的能力; 5、注册会计师、注册内部审计师、会计师或经济类中级以上职称者优先。
职责描述: 1、协同开展境外各类审计工作。主导境外公司属地税务风险调研并定期完成问题整改工作,协同开展下属境外实体公司内控、合规审计监督评价,协同开展财务会计信息质量审计。 2、协同对重点项目开展投资后评价工作。 3、完成公司安排的其他相关业务,如协助制定审计政策、协助优化内控流程等。 任职要求: 1、教育背景:统招本科及以上学历,会计、审计、物流、法律、计算机等相关专业。 2、工作经验:具有3年以上大型企业海外咨询经验或专业机构审计、内控经验。(内审带队经验不低于三年);过往有过主导大型项目,有重大止挽损、外部调查,处理跨境诉讼等经验;四大会计师事务所S1以上(S1对应的是3年左右经验)。 3、语言能力:英文听说读写能力优秀,可将英文作为工作语言,熟悉海外相关国家的法律法规者优先。 4、熟练使用 Excel/SQL/Python 等数据分析工具优先。 5、专业能力:具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底,具有CPA、CIA、CISA 证书者优先。
职责描述: 1、协同开展境外各类审计工作。主导境外公司属地税务风险调研并定期完成问题整改工作,协同开展下属境外实体公司内控、合规审计监督评价,协同开展财务会计信息质量审计。 2、协同对重点项目开展投资后评价工作。 3、完成公司安排的其他相关业务,如协助制定审计政策、协助优化内控流程等。 任职要求: 1、教育背景:统招本科及以上学历,会计、审计、物流、法律、计算机等相关专业。 2、工作经验:具有3年以上大型企业海外咨询经验或专业机构审计、内控经验。(内审带队经验不低于三年);过往有过主导大型项目,有重大止挽损、外部调查,处理跨境诉讼等经验;四大会计师事务所S1以上(S1对应的是3年左右经验)。 3、语言能力:英文听说读写能力优秀,可将英文作为工作语言,熟悉海外相关国家的法律法规者优先。 4、熟练使用 Excel/SQL/Python 等数据分析工具优先。 5、专业能力:具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底,具有CPA、CIA、CISA 证书者优先。
职责描述: 1.了解并掌握集团风险总体情况,制定年度重点整改项目及风险清单,组织开展年度审计发现问题整改督导工作。 2.对重点整改项目、整改事项实施阶段性监督管理; 3.对审计发现的系统性风险、重要风险进行总结提炼,参与审核风险提示文件,并推动后续整改落实。 4.参与部门专业化建设和管理分析与报告工作,完善审计成果运用机制。 任职要求: 1.研究生及以上学历,风险管理、保险、医疗、审计、财务管理、金融、法律等专业背景为佳。 2.从事保险、医疗、投资类企业审计工作三年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析和风险评估能力。 3.具备良好的沟通和团队协作能力,良好的学习能力和文字语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。
岗位职责: 1、能独立带队完成相关项目(常规、经责、专项等)的审计工作(含审前准备工作); 2、负责编制审计工作底稿; 3、负责起草审计报告; 4、负责后续审计跟踪整改工作; 5、做好团队管理。 任职要求: 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历; 2、有中级会计师、审计师职称、CIA或CPA等相关执业资格; 3、有5年审计相关(外审或内审、监察)工作经历; 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规; 5、熟练应用办公软件、会计核算软件; 6、能经常出差。
一、审计负责人工作经验及学历要求:1-3年,大专学历岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。二、任职要求:1、 大专及以上学历;具有注册会计师执业资格优先;2、 事务所5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑。
岗位职责: 根据相关法律法规,为国资国企提供审计相关的服务,如合规评价、合规管理体系构建,离任审计、经济责任审计等专项审计,带领团队人员负责审计项目的实施和交付。 岗位要求: 1、统招本科及以上学历,审计专业优先; 2、有3年以上(含)以上会计师事务所从业经验,具有审计项目带队经验优先,通过CPA/CIA/PMP资格证等; 3、较强的沟通能力、文字表达能力、团队协作能力,且能适应项目制的工作性质; 4、精通审计框架或规范,熟悉行业法规,熟练掌握审计、财务等各类相关知识及专业技能;熟悉各类审计业务;熟练掌握OFFICE、VISIO等办公软件操作; 5、掌握投标和商务知识技能,具备设计解决方案的能力和经验优先。
(1)组织参与各类审计项目方案的编制、审前调研,审计方案的实施、审计报告的撰写;
(2)协助部长完成审计管理体系建设;
(3)拟定完善审计发现问题整改工作制度,建立更新整改台账、健全整改长效机制;
(4)监督审计发现问题的整改,对审计项目质量负责等;
(5)审计资料归档、起草编写部门文稿及集团各部门配合工作。
岗位职责: 1.组织实施公司年度内的项目(中建装饰集团审计 部组织实施的除外)、内控测试等审计业务; 2.按照公司干部管理权限组织公司所属有关单位的 经济责任审计业务; 3.组织对公司的重点、难点问题进行审计调查,负 责对公司具有全局性、普遍性、倾向性问题及较为突出经济 事项等开展专项审计; 4.负责对公司所属各单位、项目的经营、业务活动 进行审计督察,提供审计咨询服务。 任职资格: 1.本科及以上学历; 2.专业以审计学、会计学、财务管理为主;
1、参与审计部架构搭建;
2、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展;
3、根据公司管理要求,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
4、收集审计资料,编制审计工作底稿给出初步的审计意见和审计评价,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审计单位的审计整改措施。
任职要求:
1、三年以上审计从业经验;
2、熟悉审计工作所设计的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确的运用于实际工作;
3、熟悉审计程序、集团公司财务管理流程;
4、具备财会、审计等专业技术职称;熟练使用财务软件、办公软件;
5、较强的监控能力、目标分解能力、资源整合能力。
工作内容:
1. 参加审计项目。
2. 整理审计资料。
3. 领导交办的其他工作。
岗位要求:
要求:
1.2023年或2024年毕业的高校审计专业本科生、研究生。
2.品行良好,工作勤奋踏实,善于学习总结。
3.具备良好的沟通能力、应变能力。
4.貝有责任心和团队精神。
5.至少6个月实习时间,能适应出差。
6.有事务所实习经验,通过CPA者优先。
岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。任职要求:1、 大专及以上学历;2、 事务所1-5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑;5、 具有较强的管理能力和良好的沟通组织协调能力以及文字表达水平。
职责描述: 1.协助编制企业内部审计年度计划和具体工作方案; 2.协助开展内审项目,包括经责项目、专项和内控评价,组织前期调研、分析数据,协助组织开展现场审计工作,复核审计工作底稿,沟通审计发现,提出审计建议与意见,编制审计报告,汇报审计成果; 3.跟踪督促审计问题整改,汇总审后整改成果; 4.按集团和公司要求定期汇报总结,动态完善内审工作手册等。 任职要求: 1.学历专业:大学本科及以上学历,审计、财务、经管相关专业; 2.计算机应用能力:熟练操作各种办公软件、信息化系统; 3.英语能力:CET-4以上,听说读写熟练; 4.公文处理:熟悉请示、汇报等公文写作格式,能够熟练撰写公文文件; 5.能力素质:良好的组织协调能力、沟通表达能力、独立思考能力、分析判断能力以及学习成长能力,积极的工作态度,良好的职业操守及团队精神,能够主动承担责任。
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