岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
职责描述: 1、制度及流程建设与优化; • 负责公司内控体系的整体规划及实施; • 负责内控制度建设、流程设计,并持续完善与优化; • 负责授权管理体系的规划、设计,并监督实施运行; • 负责监督职责分离设计的有效性。 2、风险评估 • 根据相关要求,开展公司风险评估,建立风险清单; • 负责制定风险应对策略及方案设计,建立及维护审核风险问题管控台账; • 赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力; • 负责实施内控要求所需开展的各项工作,建立风险预警机制。 3、整改专项推动 • 负责对各类风险、检查发现的问题,推动整改落实。 任职要求: 1.财务管理、审计或相关专业,本科及以上学历; 2.有上市公司内控或审计工作经验者优先; 3.熟悉内控、审计、财务等工作方法; 4.具有较强的风险意识,分析判断、解决问题的能力,良好的书写、口头交流能力,较强的沟通协调能力; 5.熟练使用ERP等各类软件,熟练使用office等相关工具; 6.具备丰富的财务管理及内控、风险防控经验; 7.思路开阔,有毅力,具有良好的团队意识及合作能力; 8.责任心强、工作认真细致,具有良好的职业素养和执行力。
工作内容: 1. 对各种应用系统进行授权安全测试,发现安全漏洞并提供修复方案; 2. 对一些开源的安全测试工具进行二次开发; 3. 对开源的应用程序进行白盒代码审计。 任职要求: 1.全日制专科及以上学历; 2.计算机,软件工程,网络,信息安全等相关专业; 3.一年及以上相关工作经验; 4. 能够独立对应用系统进行安全测试并发现SQL注入,命令执行,文件上传等安全漏洞; 5.熟练使用burp suite,nmap,sqlmap,metasploit等安全测试工具; 6. 熟练使用python,java,php,C#中的一种进行软件开发; 7.能够独立对开源应用程序进行白盒代码审计,发现常见安全漏洞。
1.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效措施予以防范; 2.对集团分属公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策; 3.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作; 4.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益; 5.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 6.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作; 7.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司优质资本结构; 8.完成领导交办的其他临时工作。
岗位要求: 1.财务背景,会计或审计专业,5年以上工作经验。 2.配合完成外部或上级单位审计、风控监督评价等工作; 3.对公司的预算执行、资产管理、资金管理、财务收支等经济活动进行内部审计,出具审计意见书及报告; 4.对公司内部控制制度的制定和执行情况进行监督; 5.定期对所属单位开展审计; 6.根据领导安排进行下属公司关键岗位人员进行履职审计等管理审计; 7.完成违规经营投资责任追究相关工作; 8.抗压能力强 9.完成领导安排的其他工作。
岗位职责:
1.协助领导完善分公司审计制度;
2.负责实施财务审计项目。包含区域分公司财务收支活动、主要负责人履行经济责任情况、经济效益情况的审计项目,撰写审计报告与处理意见,监督跟进相关部门进行整改;
3.负责实施业务审计项目。组织实施区域分公司实地审计项目,根据分公司的具体现状,对相应的业务进行审计,撰写审计报告与处理意见,监督跟进相关部门进行整改;
4.负责实施专项审计项目。协助审计部经理组织实施分公司突发事项的审计项目,撰写审计报告与处理意见,监督跟进相关部门进行整改;
5.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、财务管理、审计等专业优先;
2.3年以上审计工作经验,从事服装零售行业工作经验优先;
3.熟练使用office办公软件;
4.精通财务管理知识和审计知识,熟悉国家及地方审计相关的政策法规。
岗位职责:
1、按要求实施常规审计、专项审计等审计项目,监督、落实审计发现问题整改闭环;
2、协助开展监督检查、内部巡察
3、完成领导交办的其他工作
工作职责:
1、负责集团级客户多项目管理工作;
2、对项目经营指标及项目团队整体负责,对产研运人员及交付进度及成本有较高的敏锐度;
3、负责前期商务及标前工作统筹的组织及前期工作;
4、直接对接内外部客户理解客户需求,基于客户需求统筹安排项目团队交付工作;
5、辅助部门经理制定团队整体规划方向及标准化产品落地规划;
6、公司安排的其他相关工作。
任职资格:
1、本科及以上,具有4年及以上相关工作经验;
2、具备项目管理经验、客户管理经验;有审计经验者优先;有PMP、CISA、CIA、FRM等审计、企业风险管理及项目管理相关资质者优先;
3、具备良好的分析与解决问题能力、沟通协调能力、学习能力、承压能力和服务意识;
4、严谨负责、条理性强、积极进取、勇于挑战,具有很强的责任心和团队合作精神;
5、熟练使用办公软件,如:Word、Excel、PowerPoint等;
6、根据项目需要可接受外地短期差旅及临时的加班需求;
7、政治素质好,遵守纪律,品行端正,爱岗敬业。
岗位职责:1、协助制订、完善审计中心有关规章制度、年度工作计划;2、作为审计组组长,独立带队开展内部审计项目,制定审计方案,实施现场审计,出具审计报告,跟踪审计问题整改情况。或作为审计团队主审,参与内部审计项目;3、对于日常覆盖的公司进行重大风险的定期扫描,并向审计中心报告;4、参与公司组织的内部控制、合规体系评价等活动;5、负责审计中心驻外办公室的日常事务。(除上海、北京外);6、督促驻外办按时完成日常工作和专项工作;7、完成审计中心交办的其他工作。任职要求:1、学历要求:正规本科及以上毕业2、专业要求:熟悉审计行业,擅长发现问题3、经验要求:拥有事务所工作经验6年以上,独立带队并承担过大型审计项目;有企业审计、财务、运营3年以上经历者优先。4、技能要求:具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先5、能力要求:具有职业敏锐性,敢于透过现象追查本质,且可以因地制宜采取适当的方式、方法。逻辑性强,文字写作能力强,善于沟通。6、其他要求:可承担高强度工作压力,适应短期高频次出差。 职能类别:审计经理/主管
毕马威 审计 正编
地点:北京市东城区东长安街一号东方广场东2座3层
2年以上工作经验
CPA需过2门及以上
职责描述: 1、在部门总监领导下,拟定合规性审计相关制度,经审定后组织实施。 2、通过开展集团经营管理(涉及采购、营销、研发、物流、生产、财务、人力各环节)审计、舞弊审计和合同审计,及时发现经营活动中的漏洞和存在的潜在问题,提出改进措施和意见,保证审计质量。 3、负责对组织层面、业务层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价。 4、依据国家有关法律、法规和集团(总部、各事业部)管理制度,按照审计程序,对合同的合法性、有效性和效益性进行审查和评价。 5、针对合规性审计发现的问题提出建设性的审计建议。 6、撰写审计报告并跟踪落实整改情况。 7、负责收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律法规、政策,为公司整体发展和重大经营决策提供相应的合规性咨询服务。
岗位职责:
1、参与公司内部的财务收支审计;
2、参与公司经营及投资效益情况审计;
3、参与公司及下属公司经济合同签订及项目执行情况审计;
4、参与公司投资经营情况审计;
5、参与部门任期经济责任审计;
6、参与公司内控制度审计评价。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、工程管理等相关专业;
2、具备5年及以上相关岗位工作经历;
3、精通审计专业理论与实务,具有一定的管理学、财会学知识,熟悉国家审计、财经政策法规和企业内部控制制度,熟练掌握内部审计工作技术;
4、具有较强的文字表达能、组织以及沟通协调能力;
5、具有良好的职业道德和保密意识,爱岗敬业、责任心强,认真细致、严谨高效;
6、具有强烈的工作责任感、保密意识服务意识强,甘于奉献;遵纪守法,无党纪、行政处分及刑事处罚记录;
7、年龄在35周岁(含)以下。
岗位职责:1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案。任职资格:1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;2、工程建筑、造价等相关专业本科以上学历;3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上,有大型工程审计经验者优先;4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;5、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。6、可接受出差。
岗位职责:1.参与编制内部审计计划及审计实施方案;2.根据年度审计计划和专项检查计划,开展内部审计并编制工作底稿、审计报告、披露发现问题,提出改进建议和决策依据;3.对审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促整改措施的落实;4.建设、优化内部审计运营体系,包括审计工作标准、内部审计体系建设、数字化和工具化,提升内部审计的效率和效果;5.根据监管要求,开展指定项目,报送相关报表或报告。6.执行部门综合事务,完成领导交代指派的其他任务等。 任职要求:1.本科及以上学历,会计、审计、金融、经济、法律相关专业;2.3年以上内外部审计工作经验,在四大会计师事务所或大型企业担任项目主审的优先考虑,具备CPA资格者或有银行及财务公司业务工作经验者优先考虑;3.具备良好的沟通协调、分析判断、文字表达能力和良好的爱岗敬业、团队合作精神,可以熟练使用办公软件;4.为人诚实,工作严谨细致,责任心强,具备良好的承压能力和执行力。
岗位职责:
1.全面主持部门工作,负责公司法律、合规、内审、风险、内控相关工作;
2.负责法律事务、合规管理等工作;
3.负责组织开展公司各类型内部审计工作;
4.负责公司全面风险管理工作,组织实施公司全面风险评估和审查专项风险评估工作;
5.负责组织公司内部控制有效性的评价工作;
6.负责内控体系建设管理及其日常监督工作;
7.负责组织编制公司企业年度工作报告;
8.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.学历:硕士研究生及以上学历,特别优秀者可放宽至本科,但须为985/211高校毕业;
2.专业:审计、财务、法律、经济管理等专业;
3.政治面貌:中共党员;
4.工作经验:具有10年以上工作经历,其中5以上本领域管理工作经历;
5.职称:具有高级及以上职称;
6.熟悉国家审计和法务相关法律法规,具有掌握运用政策的水平,较强的分析判断能力、决策执行能力、沟通协调能力以及良好的书面表达能力;
7.政治素质好,具有高度的敬业精神和责任心,原则性强,遵纪守法,廉洁从业。
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