岗位职责: 1、组织建立并完善内部审计制度及流程; 2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报; 3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况; 4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计; 5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制; 6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议; 7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。 任职要求: 1、五年以上审计专项工作经验,三年以上管理经验; 2、本科及以上学历,审计、财会类专业优先; 3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程; 4、具备较强的沟通表达、工作协调及抗压能力; 5、有物流行业审计管理经验者优先。
1、配合审计经理搭建并完善公司内控体系,定期对内部控制是否有效执行进行审计; 2、配合审计经理对公司内部控制缺陷及实施中存在的问题,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况; 3、配合审计经理对公司及子公司负责人进行任期或离任经济责任审计; 4、配合审计经理对公司及子公司基建及技改项目进行审计。
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