岗位职责: 1、组织建立和评价公司内控体系运行情况; 2、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计; 3、审定审计报告; 4、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源; 5、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动; 6、协助其它部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。 任职资格: 1、本科以上学历、审计、财务管理类专业、2年及以上相关工作经验,1年以上管理经验、会计师、审计师职称,25-30岁; 2、通晓会计、审计基础知识、熟悉相关法律法规、具备较强的沟通、执行能力,及语言表达能力、广泛的信息收集、敏锐的数据处理能力;
1、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;2、负责总部各部门及各分公司的经营绩效审计、离任审计、舞弊调查、财务审计;3、对***、盗窃、欺诈、***、受贿这类舞弊行为而进行的审计。4、配合审计总监及其他审计小组成员共同完成年度工作计划;5、完成部门及中心领导交办的其他事项 ;任职要求:1、大专及以上学历,财务审计相关专业、至少3-5年经验,2、有物流行业从事经验者优先考虑、能接受出差 职能类别:审计经理/主管
1、组织实施审计项目:协助制定内部审计工作计划和实施方案,覆盖重点风险领域,把控审计项目质量,并对审计结果负责。
2、出具审计报告,提出有效改善建议:出具审计报告,针对存在问题,提出有效改善建议;研究典型性、普遍性、倾向性问题,从机制、制度流程方面提出合理有效的解决方案。
3、审计整改追踪、绩效提升闭环:定期追踪审计整改落实执行情况,达成绩效提升闭环。
4、完善公司内控体系建设:不断健全公司内部控制流程和规章制度,完善集团内控体系。
任职资格:
1、掌握审计、财务会计知识和法律法规及审计操作程序和审计方法。
2、熟悉企业采购、生产、销售等主要业务内部控制的知识和审计技能。
3、具备知名公司或国企单位审计项目管理经验者优先。
4、专注于结果,能够输出高质量结果,并关注过程管控。
5、举一反三,通过手中问题深入推导到业务,找到影响业务提升的实质性问题,提供业务诊断方案。
1、组织实施审计项目:制定内部审计工作计划和实施方案,覆盖重点风险领域,把控审计项目质量,并对审计结果负责。 2、出具审计报告,提出有效改善建议:出具审计报告,针对存在问题,提出有效改善建议;研究典型性、普遍性、倾向性问题,从机制、制度流程方面提出合理有效的解决方案。 3、审计整改追踪、绩效提升闭环:定期追踪审计整改落实执行情况,达成绩效提升闭环。 4、完善公司内控体系建设:不断健全公司内部控制流程和规章制度,完善集团内控体系。 任职资格: 1、掌握审计、财务会计知识和法律法规及审计操作程序和审计方法;5年以上相关工作经验,3年以上项目管理经验。 2、熟悉企业采购、生产、销售等主要业务内部控制的知识和审计技能。 3、具备知名公司或国企单位审计项目管理经验者优先。 4、专注于结果,能够输出高质量结果,并关注过程管控。 5、举一反三,通过手中问题深入推导到业务,找到影响业务提升的实质性问题,提供业务诊断方案。 6、参与团队管理,提高团队工作效率;较强的团队影响力,带领团队实现目标。
岗位职责:
1、财务审计工作按制度执行;
2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计;
3、对集团公司及各下属公司的经营管理及内部控制情况进行审核并形成报告;
4、及时发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为;
5、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,提出合理化意见;
6、负责财务审计资料的整理和归档。
任职要求:
1、专科及以上学历,财务相关专业,具备初级以上职称;
2、5年以上工作经验,房地产业审计工作经验优先;
3、熟悉国家财务税务法规,掌握审计调查有关方法和技能;
4、熟练操作办公软件,具备较强的沟通协调能力及团队协作精神。
1、组织实施审计项目:制定内部审计工作计划和实施方案,覆盖重点风险领域,把控审计项目质量,并对审计结果负责。
2、出具审计报告,提出有效改善建议:出具审计报告,针对存在问题,提出有效改善建议;研究典型性、普遍性、倾向性问题,从机制、制度流程方面提出合理有效的解决方案。
3、审计整改追踪、绩效提升闭环:定期追踪审计整改落实执行情况,达成绩效提升闭环。
4、完善公司内控体系建设:不断健全公司内部控制流程和规章制度,完善集团内控体系。
任职资格:
1、掌握审计、财务会计知识和法律法规及审计操作程序和审计方法;5年以上相关工作经验,3年以上项目管理经验。
2、熟悉企业采购、生产、销售等主要业务内部控制的知识和审计技能。
3、具备知名公司或国企单位审计项目管理经验者优先。
4、专注于结果,能够输出高质量结果,并关注过程管控。
5、举一反三,通过手中问题深入推导到业务,找到影响业务提升的实质性问题,提供业务诊断方案。
6、参与团队管理,提高团队工作效率;较强的团队影响力,带领团队实现目标。
1、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;2、负责总部各部门及各分公司的经营绩效审计、离任审计、舞弊调查、财务审计;3、对***、盗窃、欺诈、***、受贿这类舞弊行为而进行的审计。4、配合审计总监及其他审计小组成员共同完成年度工作计划;5、完成部门及中心领导交办的其他事项 ;任职要求:1、大专及以上学历,财务审计相关专业、至少3-5年经验,2、有物流行业从事经验者优先考虑、能接受出差 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务舞弊调查离任审计
1、审核分公司记账凭证是否正确,后附票据是完整;
2、审核分公司资金管理是否完善,是否存在舞弊情况;
3、审核分公司费用率是否超出集团规定,费用报销是否符合规定
4、审核分公司销售与收款环节是否存在控制风险,提出改善方案
5、抽查部分回款异常的应收账款,到客户处进行核对;
6、审核分公司五大单据管理情况,单据是否及时收回并妥善保管
7、审核分公司资产管理、售后管理情况,并提出审计意见;
8、收集审计证据,完成审计工作底稿;
9、完成自己负责审计模块的审计报告初稿;
10、对被审计单位的整改事项进行跟踪;
11、每月对分公司备用金盘点表审核;
12、每月对分公司U8费用进行审核;
13、完成上级安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、财务或审计专业,本科及以上学历,助理会计师 ;
2、2年以上工作经验,1年以上同岗位工作经验 ;
3、能够适应长期出差,熟悉使用金蝶ERP系统。
1. 投诉举报受理及案件调查:受理并调查职务违规违纪、工作作风、工作效率等方面的投诉举报及各项舞弊案件。 2. 廉洁宣传教育:充分利用公司各种宣传渠道,做好典型案件的通报、廉洁教育、廉洁宣传工作。 3. 部门工作协同:协助部门负责人建设监察体系和舞弊风险防范活动;协助部门年度监察工作计划制定。 4.具备刑事案件、职务侵占、合同诈骗、受贿等丰富案件处理经验优先。
岗位职责: 1、组织实施审计项目:制定内部审计工作计划和实施方案,覆盖重点风险领域,把控审计项目质量,并对审计结果负责。 2、出具审计报告,提出有效改善建议:出具审计报告,针对存在问题,提出有效改善建议;研究典型性、普遍性、倾向性问题,从机制、制度流程方面提出合理有效的解决方案。 3、审计整改追踪、绩效提升闭环:定期追踪审计整改落实执行情况,达成绩效提升闭环。 4、完善公司内控体系建设:不断健全公司内部控制流程和规章制度,完善集团内控体系。 任职资格: 1、掌握审计、财务会计知识和法律法规及审计操作程序和审计方法;5年以上相关工作经验,3年以上项目管理经验。 2、熟悉企业采购、生产、销售等主要业务内部控制的知识和审计技能。 3、具备知名公司或国企单位审计项目管理经验者优先。 4、专注于结果,能够输出高质量结果,并关注过程管控。 5、举一反三,通过手中问题深入推导到业务,找到影响业务提升的实质性问题,提供业务诊断方案。 6、参与团队管理,提高团队工作效率;较强的团队影响力,带领团队实现目标。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com