职责描述: 1、负责内审工作,制定内审工作计划、跟进工作过程; 2、系统性依据公司要求及拟审计单位业务特性,编制审计计划、内部审计手册及审计方案(主要包括:风险审计、人力资源审计、遵循性审计及财务和经营审计等),组织审计问题小结及反馈汇报和跟踪改善; 3、督促被审计事业部进行根本原因分析并提交整改计划,复审跟踪整改计划的实施效果; 4、协助监察团队通过经营审计发现舞弊线索,调查内部舞弊案件。 任职要求: 1、具有5-10年以上大型公司内审工作经验; 2、熟悉企业审计理论及实务; 3、有高度的合规意识、专业判断决策能力、沟通协调能力; 4、有体系性思维、目标明确、思路清晰、结果导向; 5、有极强的执行力和主动解决问题的意识; 6、理性务实、创新进取;
岗位职责: 1、业务制度内控体系审计,对公司现行业务内控体系的合理性、执行的有效性、以及体系的完整性提出审计意见和建议,推动及完善业务管控; 2、风险识别,通过分析、识别公司经营管理中的各种风险控制点,并发现问题、解决问题,提出合理化管控建议、跟踪相关问题的整改闭合情况; 3、专项审计,以风险导向为原则、以重要性水平为依据,以某个具体业务、某个业务条线、某个业务部门或子公司为审计目标,针对业务管控的难点、痛点,以及异常经营管理情况专审聚焦; 4、廉洁及履职监察,主要对侵害公司利益、造成公司成本费用损失的行为,严重违规违纪、违法,以及渎职失职给公司经营管理造成重大影响的行为,相应开展反舞弊及岗位履职监察工作。; 5、完成上级领导交办的其它临时、突发性审计监察工作。 任职要求: 1、审计、财务管理、法律等相关专业本科或研究生以上学历; 2、8年以上内部审计、风控或监察工作经验,曾从业或接触酒店、消费、地产、文旅、商业等行业,对金融相关业务流程及内审风控体系有一定了解; 3、具备集团总部审计监察经验,有对各分子公司或各业务板块的综合审计监察视角、思路及执行能力; 4、熟练掌握审计、监察的工作流程及方法,并有带领团队独立完成审计项目的能力; 5、具有较强沟通能力、抗压能力、逻辑分析能力及应变能力、能适应高频出差。
岗位职责:
1.协助启动审计业务流程
2.完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)
3.跟进工作程序,合理索引
4.竭力跟进未结项目
5.协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)
6.准确及时地完成工作,寻求有价值的发现
7.理解工作要求的目的,进行高效、全面且效益可观的审计
8.维护良好的客户关系
9.完成分配的其它工作
任职资格:
1.大专或以上,会计或财务相关专业毕业
2.熟练掌握计算机应用,特别是微软办公软件
3.有团队合作精神,对工作有责任心和奉献精神
工作时间:
早上9:00-下午5:00
职位福利:五险一金、绩效奖金、定期体检、员工旅游、周末双休
岗位职责: 1、依据审计计划和管理层要求,开展各类常规审计、专项审计、离任审计及追踪审计等工作,对集团各公司的经营活动及财务收支进行内部审计及监督,检查集团制度的完善度及落实情况,协助集团风控体系的持续完善 2、编制具体项目审计方案,带领审计小组实施具体审计项目,进行审计人员合理分工,统筹审计工作,把控审计质量 3、获取审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,与被审计单位充分沟通和交流,提出建设性整改建议,及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,督促整改方案落地 4、不定期配合开展舞弊调查,通过专业的调查方法、工具收集和分析相关证据固定证据,取得用以形成事实的证据材料 5、完成资料归档及上级交办的其他工作任务 任职要求: 1、统招全日制本科及以上学历,法律、审计、财务等相关专业 2、具有3-5年大型企业或多元化企业集团的审计经验,能独立开展审计项目,有审计项目负责人的工作经历,熟悉房地产行业者优先 3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等 4、具有较强的敬业精神和团队合作意识,责任心强,保密性高、作风正派,同时具备较强的沟通、组织协调和分析判断能力、能接受短期出差 5、持有CICPA,CIA等专业证书者优先
岗位职责: 1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系。 2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核与非常规审查:日常稽核主要是对公司内部监控的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,对公司内部作业流程是否恰当进行审查和评估。 3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案。 4、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 5、取得审计工作证据,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。 6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。 7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任。 8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。 9、负责对已完成的项目进后续追踪。 任职资格: 1、本科以上学历,会计专业优先; 2、具有3年以上内部审计相关工作经验优先; 3、良好的语言表达和文字表达能力; 4、逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力; 5、持续的学习力和工作的主动性; 6、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识; 7、能够接受出差。
岗位职责: 1、依据审计计划和管理层要求,开展各类常规审计、专项审计、离任审计及追踪审计等工作,对集团各公司的经营活动及财务收支进行内部审计及监督,检查集团制度的完善度及落实情况,协助集团风控体系的持续完善; 2、编制具体项目审计方案,带领审计小组实施具体审计项目,进行审计人员合理分工,统筹审计工作,把控审计质量; 3、获取审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,与被审计单位充分沟通和交流,提出建设性整改建议,及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,督促整改方案落地; 任职要求: 1、统招本科及以上学历,法律、审计、财务等相关专业; 2、具有5-7年大型企业或多元化企业集团的审计经验,能独立开展审计项目,有审计项目负责人的工作经历,熟悉房地产行业者优先; 3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等; 4、具有较强的敬业精神和团队合作意识,责任心强,保密性高、作风正派,同时具备较强的沟通、组织协调和分析判断能力、能接受短期出差; 5、持有CICPA,CIA等专业证书者优先。
招聘要求:
1.大学本科及以上学历:财务管理.会计.审计及相关专业;
2.诚实守信.勤奋好学.爱岗敬业.具有良好的团队合作
3.有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心
岗位职责:1.担当项目组成员,协助实施审计准备;
2.按分工具体落实.执行审计实施方案;进行内部控制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3.收集充分.适当.相关.有用的审计证据;
4.按分工编制审计工作底稿;
5.按照档案管理的要求归集.整理.项目审计档案资料。
工作职责:
1、协助团队leader制定公司年度审计计划和工作目标;
2、根据审计计划及管理层要求,开展常规审计(包括业务审计、财务审计等)及专项审计工作,并提出切实可行的管理建议;
3、负责跟进审计发现的整改落实,并对整改结果进行分析、验证和报告;
4、负责协助监察、内控战线工作,协助部门合规工作的落实;
5、负责完成上级主管交办的其他临时性工作。
该岗位为:高级审计员/资深审计/审计专家
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、金融等相关专业;
2、具有3年以上大型企业内审经验;
3、具有独立做项目经历;
4、具备项目管理能力,具有识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用者优先;
5、为人乐观开朗、具备快速学习能力、良好的文字撰写能力、团队协作精神、抗压能力、能够适应适量的外地工作安排。
岗位职责:
1、负责根据公司稽核计划开展专项检查;
2、根据银监、人行、集团、金控、公司安排开展专项检查;
3、按需开展公司重大事项及重大突发事件的调查以及客户投诉工作等。
岗位要求:
1、具有两年以上外审经历,有项目现场负责人或带团队工作经验,熟悉行业政策、相关法律法规等;
2、具备高度的责任心、较强的沟通能力、持续学习和团队协作能力;
2、思路清晰、文字功底强;
4、***学历为***本科;
5、有四大会计师事务所从业经历,熟悉金融机构审计或金融机构业务者优先考虑。
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