定位:审计管理岗位,一方面负责企业审计管理(董事会授权的内部审计,牵头审计发现问题的解决);一方面牵头企业的外部审计机构工作。
岗位职责
1、根据董事会授权对接外部专业审计机构或组织内部审计团队,对企业内部各类经营管理、重点项目开展审计工作;
2、拟定审计计划、做好审计安排,向董事会汇报;
3、对接企业内部各类专业审计,出具审计报告,指出问题、提出可落地实施的整改建议,组织内部人员解决审计中发现的问题,对效果分析、追踪、和评价;
4、通过对各经营板块(经营主体)、项目财务运行情况、经营情况等的审计分析,对经营管理、项目开展给予指导,并提出考核建议;
5、组织完成日常相关审计工作;
任职资格
1、学历和专业及职业资格要求:大专以上学历,审计、财务、会计或相关专业;
2、工作成功经验要求:有5年以上的财务和审计管理工作经验,在审计工作中有一定的成绩,全程参与过企业大型经营活动、重点项目审计;
3、专业能力要求:有较强的风险控制意识和敏锐的分析问题能力,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景,熟悉税务审计等相关专业知识和政策法规,能够发现企业各类经营、项目活动中存在的问题,并提出专业的整改建议,能够组织人员解决发现的问题;
4、独立工作能力要求:能够对接外部审计专业机构,并能够带领团队独立开展工作;
5、对工作效果负责的要求:对审计效果负责,对审计过程中发现的问题能够再监督整改;
6、其他:保守企业相关商业秘密、财务数据;
岗位职责 1、负责公司的所有审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议 2、参与审计计划制定及按照审计计划和流程开展各项审计工作 3、跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见 4、保证各项费用的合规性,合理性,金额的正确性 5、负责预算内、外资金的使用情况的审计工作 6、负责开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论 任职资格 1、大专及以上学历,审计、会计、财务等相关专业 2、具有3-5年审计、财会等相关工作经验 3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程 4、较强的沟通及协调能力,良好的敬业精神和团队协作意识
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