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1.构建审计制度体系,编制各项审计制度,工作程序
2.开展内部控制评价,各业务部监督监检查,高级管理人员离任、投诉举报等专项审计项目
3.编制年度审计工作任务安排、规范审计业务体系;
4.协调相关管理层积极参与问题改进和优化工作流程,提高工作效率和管控效果
5.对内部反舞弊方面需工作经验丰富,擅长各种数据、信息的收集和挖掘,善于分析和观察
6.提示管控发现,快速确定可疑方向,锁定相关业务资料;形成事项报告、审计报告和处置方案,积极维护公司利益。
7.对集团/区域所属分子公司及业务开展常规/专项/反舞弊审计;
8. 对集团/区域所属分子公司及业务的经营/管理/财务信息收集和分析,提示异常情况;
9. 对集团/区域所属分子公司及业务,的重点/重要工作事项即时跟进;
技能:
1、本科以上学历,审计/财务相关专业;
2、5年以上内审工作经验,具备良好的沟通协调能力,财务专业知识扎实,实际操作能力强,责任心强,工作认真细致。
3、具有较强风险意识/较高风险敏感度;
4、熟悉财务/内控/风控/法律等专业知识,并能熟练应用;
5、熟悉地产/农业等行业相关业务流程、内部控制,熟练掌握风险点分布及检查方式方法;
6、可独立编制审计检查工作方案,根据实施情况编制审计检查报告;
7、 财审/中高级职称、CPA/CIA等职业资格者,优先考虑;
8、 具有较高职业道德标准