岗位职责:
1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。
岗位需求:
1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内
职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
岗位职责: 1.关注信息科技活动中的各种风险,提出建议并跟进及评价改进落实情况。 2.组织和执行年度信息科技风险专项检查(如信息科技运维、信息安全、项目风险、外包风险管理等),编写检查报告,并对安全隐患和漏洞风险提出解决建议。 3.负责监管部门要求的报表报告。 4.领导安排的其他工作。 任职要求: 1、全日制统招本科或以上学历,计算机或信息安全相关专业; 2、有2年及以上银行、消费金融公司或互联网金融公司的信息科技审计经验; 3、熟悉信息安全技术与管理体系、系统运行流程、项目管理等内容者优先。 4、熟悉金融法律法规、了解IT监管政策,具有较强的合规风险识别、分析和判断能力; 5、优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强。
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一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督和跟踪各部门日常执行结果,并不断完善公司的内控内审体系;
二、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监察工作计划,经批准后组织实施;
三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:
1、 对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议。
2、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
3、 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
4、 对关键岗位人员离任进行离任审计。
5、 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
6、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计
四、统筹、执行和开展内部监察模块相关工作,包括但不限于:
1、 根据接受的举报投诉线索进行调查并出具调查报告。
2、 根据内部审计模块的工作发现的违反公司规章制度的行为,根据公司责任追究办法提出责任追究方案。
3、 针对公司违法违纪行为进行调查并配合司法机关进行案件处理。
五、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成
六、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设
七、完成公司领导交办的其他审计监察工作。
%职位要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2、五年以上内部审计、内控相关工作经验(其中三年以上团队管理经验,团队成员5人以上),具备上市公司或集团公司背景尤佳,有制造业背景、工程项目类审计经验优先考虑;
3、掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等;熟悉企业内部审计管理流程、会计准则和审计准则;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、具备注册会计师证书或审计师等相关证书者优先;
5、具有良好的战略理解能力、沟通协调能力、计划执行能力和分析解决问题能力;
6、具有项目管理能力及团队管理能力,能承压,能接受出差;
7、认同企业价值观,有良好的职业道德和正直的工作态度。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
任职要求
1. 本科以上学历,具有审计师或中级会计师以上职称或注册会计师资格;
2. 2 年以上财务管理或审计经验,有招标行业从业经历或主导完成过内部管理审计工作更佳;
3. 熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规;
4. 熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
5.了解相关经济法律政策;
6. 良好的沟通及书面表达能力。
岗位职责
1. 参与制订内部审计制度办法和操作流程,协助编制公司年度审计工作计划。
2. 参加各项常规审计工作的实施,编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3. 负责撰写内部审计系列报告初稿,并征求被审计对象的意见。
4. 主持后续整改成果审计等。
5. 完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程、制定审计计划;
2、组织实施专项审计、管控审计和绩效审计等;
3、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议等;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、财务、审计等中级以上职称;
3、三年以上内部审计经验;
4、熟悉和理解财税知识、审计程序和财务管理流程;
5、能有效开展审计沟通,且具备良好的书面表达能力;
6、原则性强、有高度责任感,良好职业道德和团队协作能力。
注:本岗位每月至少需出差一周。(川渝地区)
职位福利:绩效奖金、包吃、员工旅游、节日福利、餐补、交通补助、年终分红、五险
岗位内容:
1.负责工厂的各类专项财务审计工作;
2.负责各类投融资活动评审及其他风险评审工作;
3.负责参加新模式、新业务下的风险评估会议,并进行风险提示负责审计发现的整改落实;
4.负责开展新缆厂项目公司各类经济责任审计(含项目公司离任审计);
5.负责根据专项审计发现,出具审计整改建议书;
6.负责按照年度审计计划开展内控风控体系评价,提出有效意见并督促整改,负责对工厂信息系统的有效性及信息安全进行有效评价;
7.负责监督工厂积极开展内部控制自我评估及内控动态适时更新完善,确保内控与业务紧密匹配;
8.负责对新制定、修订的管理制度的流程符合性进行审核,对不符合风险管控之处提出整改意见,并监督改善;
任职要求:
1. 本科及以上学历,取得经济、财务、技术等相关专业学士或硕士学位,或者通过同等学力认定的人员。
2. 至少2年以上审计工作经验,有执业资格证书者优先考虑。
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。
岗位职责:1、根据审计计划,参与公司内部常规、专项、离任等审计及相关风险评估与控制管理工作;2、按审计程序及方法获取审计证据,提出整改意见并跟进落实;3、编写审计工作底稿,为形成审计报告提供依据;4、对现有制度实际执行做风险提示,评价内控有效性。任职资格:1、本科及以上学历,经济类、工程类相关专业;2、工作责任心强,坚持原则、严谨细致、吃苦耐劳;3、良好的团队合作精神和沟通协调能力,接受省内短期出差;4、有数据分析基础优先;5、有制造行业审计经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业
岗位职责:
1.根据内部审计工作计划,协助审计领导开展内部例行审计及专项审计工作;
2.编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并提出可行性建议,跟踪整改情况;
3.对审计过程发现的问题,提出整改、管理建议;
4.档案资料归档等其它工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务管理、法律等专业本科及以上学历;审计师或中级会计师职称者优先考虑;
2、有任职大中型企业审计员岗位2年以上的工作经验;或具有会计师事务所或审计事务所3年以上工作经验者优先;
3、熟悉国家财税法规,了解企业会计、审计、税务、财务管理流程;
4、具备独立拟定内部审计制度和流程,编制审计报告及项目方案的能力;
5、具有良好的书面写作能力及沟通能力,熟练使用办公软件(word、excel、powerpoint);
6、有机械制造行业工作经验优先。
工作地:广汉
职位福利:绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、七险二金、包吃住、周末双休、职业周期规划
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
任职条件:
1. 本科以上学历,具有审计师或中级会计师以上职称或注册会计师资格;
2. 2 年以上财务管理或审计经验,有招标行业从业经历或主导完成过内部管理审计工作优先;
3. 熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规;
4. 熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
5.了解相关经济法律政策;
6. 良好的沟通及书面表达能力。
工作职责:
1. 参与制订内部审计制度办法和操作流程,协助编制公司年度审计工作计划。
2. 参加各项常规审计工作的实施,编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3. 负责撰写内部审计系列报告初稿,并征求被审计对象的意见。
4. 主持后续整改成果审计等。
5. 完成领导交办的其他工作。
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