岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
岗位职责:全面负责审计部门的管理工作。
一、部门计划、制度流程管理
1、统筹编制年度内部审计工作计划及年度工作总结,跟踪审计计划执行情况、组织开展审计统计及分析等工作;
2、建立健全内部审计制度,制定内部审计工作程序及审计质量标准,对审计工作底稿进行质量复核,审定审计报告,对审计项目实施质量评估等;
3、负责跨部门的沟通协调、向国控审计中心备案计划、总结、报告等联络协调工作。
二、内部审计
1、负责对子公司开展审计工作,包括财务审计、内控审计、经济效益审计、经济责任审计等,并提交审计报告与管理建议书,及时向领导报告审计中发现的重大风险问题;
2、 主导开展投资并购子公司对赌期利润专项审计,负责审计报告上报备案工作;
3、 牵头组织开展公司本部年度内部控制自评价,监督指导下属子公司内控自评价工作;
4、 根据审计结果,负责出具整改要求,并对审计整改事项予以跟踪、反馈。
三、部门团队建设
1、建设本部门人才梯队,协助进行本部门人员的招聘与配置;
2、本部门人员绩效考核,对人员选拔提出建议;
3、本部门人员的培训并考核培训结果。
任职要求:
1、大学本科以上文化程度,业务能力突出、工作经验丰富的可适当放宽至大学专科;财会、审计类相关专业;
2、8年以上审计相关工作经历,其中2年以上部门管理工作经历;
3、熟悉会计准则、财务管理、税法等财政税收法律法规,了解企业的经营业务和管理活动,掌握企业内部控制及财务核算流程,能独立解决审计过程中的各类审计问题和突发事件;
3.激情、高效、担当,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质;
4.中共党员优先。
工作职责:
1、40岁及以下,大专及以上学历,持有中级证书;
2、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、三到五年审计相关工作经验。
评估、审计、财务等专业大专以上学历;熟悉企业会计、审计、评估等业务流程;有评估或审计师事务所工作经验优先,熟练使用办公软件,较强的数据、信息整合能力;良好的沟通能力和学习能力。有责任心,吃苦耐劳、适应出差。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
【岗位职责】 1.负责对所有涉及的审计事项进行内部审计报告编写,提出处理意见和建议; 2.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 【岗位要求】 1.企业管理、财务相关专业,具有审计师或会计师资格优先考虑; 2.要求有两年及以上的审计、会计或企业管理的工作经验; 3.熟悉行业和公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 4.熟悉国家财务政策、会计准则,了解相关经济法律政策; 5.良好的沟通及书面表达能力。
工作职责
1.负责纪检监察日常工作和监督执纪问责工作;
2.制定、完善实业公司纪检监察工作制度、建立工作机制,并负责落实;
3.督促检查执行党风廉洁建设责任制以及廉洁自律措施的落实情况;
4.制定、完善监事会各项工作规章制度、管理办法、议事规则、监事会各专业委员会实施细则;
5.组织制定、修改和更新公司规范的审计规章制度、流程、标准,并监督实施;
6.组织建立健全实业公司内控体系,并监督、检查内控制度的执行;
7.主持实业公司及全资子公司的管理类审计和财务审计、工程审计;
8.协助业务部门做好中介机构的选聘工作,并配合业务部门对外部审计结果的真实性、合法性和支付费用等事项进行监督。
任职资格
1.“985”本科及以上学历,审计、财务管理相关专业;
2.会计师、审计师、工程师、注册造价师、注册内部审计师或注册会计师资格;
3.8年以上相关工作经验,5年以上管理经验;
4.熟悉相关法律法规,掌握纪检相关规章制度;
5.通晓财务、会计、审计、税务、企业管理、工程等专业知识,熟悉财经、工程等相关法律法规;
6.具备良好的沟通能力、计划能力、协调能力、写作能力、组织能力、判断能力;
7.35岁及以下。
任职资格: 1.25岁—35岁,本科及以上学历,财会相关专业 2.有一年以上审计工作经验 3.熟悉企业财务管理流程,系统掌握财会业务知识,精通财会制度和与之有关的法律、法规,如《会计法》、《民法典》等。熟悉审计及相关法律知识,熟练运用办公软件 4.做事细心严谨,具有责任心,能独立、认真完成各项工作;有较好的沟通表达能力及书面表达能力 岗位职责: 1.协助年度审计计划制定与实施; 2.协助做好财税合规管理; 3.内控体系建立和监督执行; 4.协助开展专项审计; 5.监督整改工作; 6.提交审计报告初稿; 7.参与投资尽调分析; 8.档案管理:做好审计工作档案的保管工作。
岗位职责:
1.负责制定和完善涉及审计监督、内部控制内容的工作制度。
2.负责对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查、评价和意见反馈。
3.负责对公司财务、采购、合同等经济活动进行审计监督。
4.负责按照公司要求对相关项目开展专项审计工作,并督促整改落实发现问题。
5.负责协调外部审计机构,并对其工作质量进行审核监督。
6.负责定期收集风险事件,实时更新风险数据库。
7.负责定期组织开展风险评估,统筹做好风险识别、分析与控制工作。
8.负责公司安排和交办的其他工作。
工作要求:
1.本科及以上学历,3年及以上审计工作经验;
2.受过全面系统的有关会计、审计、内控风险管理方面的专项培训,精通国家财税法规政策。
3.具备良好的沟通协调和推进能力,文字功底过硬。
工作内容:
负责公司财务报表、成本核算、审计报告等审计工作,对公司的财务状况进行监督和检查,发现并纠正潜在的财务风险和违规行为,确保公司财务报表真实、准确、合法。
主要职责:
- 负责审计公司财务报表、成本核算等核心业务领域,确保其真实、准确、合法;
- 对公司财务制度、报销流程等提出改善建议,优化公司财务运营效率;
- 撰写审计报告,提供给公司高层及相关部门,发现并纠正潜在的财务风险和违规行为;
- 其他一切则会迎刃而解和指导公司内部审计团队,提升内部审计质量和效率;
- 完成其他临时性财务审计工作。
职位要求:
- 本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景,具备一定的财务知识储备;
- 具备较强的审计能力和风险意识,熟悉财务报表审计、成本核算审计等相关工作;
- 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够独立开展财务审计工作;
- 具备较强的分析和问题解决能力,能够快速准确地发现问题;
- 熟练掌握审计软件,如金蝶、用友等;
工作职责:协助建立和健全公司内部审计体系,通过审计监督,充分发挥内部审计部门在公司内部控制、风险防范、健康运营等方面的保障作用。
任职资格:
1.财会、审计等相关专业本科及以上学历,硕士研究生及以上文化程度者优先。
2.熟悉医药流通行业经营业务及管理活动,5年以上审计相关工作经验。
3.具有会计师等相关专业技术职称。
4.激情、高效、担当,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质。
5.中共党员优先。
岗位职责:
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.上级领导安排的其他工作。
任职资格:
1.35岁以下,审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;
2.具备初级会计师或以上职称;
3.具有2年以上审计工作经验;
4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法。
工作职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、五到十年审计相关工作经验。
岗位职责:
1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。
岗位需求:
1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内
职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
岗位职责: 1. 协助部门负责人收集各类数据、信息; 2. 协助部门负责人完成审计事项并撰写各类报告初稿; 3. 协助部门负责人监督内部控制的实施; 4. 辅导其他部门完善内部控制流程的建立; 5. 完成领导交代的其他任务。 岗位要求: 1. 会计师事务所工作经验两年及以上; 2. 有事工程类行业审计经验; 3. 有成本类科目审计、采购与仓储内部控制循环审计经验; 4. 电脑操作能力强; 5. 精通EXCEL函数; 6. 注册会计师审计、会计科目通过者优先。
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