职位描述: 1、负责协助起草年度审计工作计划;
2、负责根据年度审计计划及临时内审项目的要求撰写审计方案、底稿;
3、负责与被审计部门(人员)进行协调、沟通,推进审计工作实施;
4、负责审计过程的记录,确保内部审计工作质量;
5、负责对审计问题的整改实施进行跟踪,编写审计报告及审计反馈;
6、负责审计档案的整理、移交及归档,确保审计资料的安全、完整;
7、负责内部控制评价相关工作;
8、负责完成内部审计制度规定的其他相关工作;
任职要求: 1、具有财务、审计、法律、管理类等相关专业者优先;
2、从事过内部审计或有事务所工作经历者优先;
3、逻辑思维清晰、具有较强的保密意识、协作意识、创新意识;
4、坚持原则、执行力强、具有良好的沟通、协调和文字写作功底
主要岗位职责:
负责组织或参与公司财务收支审计、内控评价、重要经济活动专项审计、合同签订流程监督、招议标现场监督等审计工作,参与编制审计方案、审计报告等
任职基本要求:
1、全日制普通高校统招本科及以上学历;
2、审计、工程造价专业;
3、遵守国家法律、法规和社会道德及职业规范,为人正派,无违法犯罪、失信等社会负面记录;
4、具有良好的心理素质、身体健康、***和皮肤病,健康状况符合疫苗行业要求;
5、具有较强的责任感和团队协作意识;
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
岗位职责:1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。 岗位需求:1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内 职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
(1)协助财务负责人,建立公司内控体系,建立和完善公司财务业务稽核体系,并组织实施稽核工作。 (2)根据公司财经管理制度,拟定稽核范围及重点稽核项,以保证财务业务合规性、合法性、资金安全性。 (3)针对重大财务问题点,组织进行专项稽核工作,并撰写稽核报告,提出整改意见。 (4)撰写内控及稽核类请示、计划、工作报告。独立或协助开展内控稽核工作。 (5)参与公司月度大检查,对财务业务各项工作结果进行稽核。 (6)参与重要经济合同的审核,对合同内涉及的财务条款合理性、合规性稽核。 (7)跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告。 (8)完成领导交办的其他工作。
岗位职责:1、根据审计计划,参与公司内部常规、专项、离任等审计及相关风险评估与控制管理工作;2、按审计程序及方法获取审计证据,提出整改意见并跟进落实;3、编写审计工作底稿,为形成审计报告提供依据;4、对现有制度实际执行做风险提示,评价内控有效性。任职资格:1、本科及以上学历,经济类、工程类相关专业;2、工作责任心强,坚持原则、严谨细致、吃苦耐劳;3、良好的团队合作精神和沟通协调能力,接受省内短期出差;4、有数据分析基础优先;5、有制造行业审计经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业
岗位职责: 1.关注信息科技活动中的各种风险,提出建议并跟进及评价改进落实情况。 2.组织和执行年度信息科技风险专项检查(如信息科技运维、信息安全、项目风险、外包风险管理等),编写检查报告,并对安全隐患和漏洞风险提出解决建议。 3.负责监管部门要求的报表报告。 4.领导安排的其他工作。 任职要求: 1、全日制统招本科或以上学历,计算机或信息安全相关专业; 2、有2年及以上银行、消费金融公司或互联网金融公司的信息科技审计经验; 3、熟悉信息安全技术与管理体系、系统运行流程、项目管理等内容者优先。 4、熟悉金融法律法规、了解IT监管政策,具有较强的合规风险识别、分析和判断能力; 5、优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.组织完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.负责公司流程体系的建立与持续优化。 5.对公司所有成本控制进行监控审查,协助改善。 6.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上企业、事务所审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 注:前期工作地点遂宁。
【岗位职责】
1、协助公司本部和下属企业的有关经济责任、财务收支、专项业务、绩效等方面的内部审计工作;
2、协助对公司本部和下属企业的内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价;
3、协助拟写设计方案,编制审计工作底稿、内部审计报告和专项审计调查报告;
4、协助起草公司内部审计工作制度和相关细则;
5、协助跟踪检查审计意见的落实情况。
【岗位要求】
1、本科或以上学历,审计、财会或相关专业;
2、两年或以上审计相关工作经验,具有主导审计项目或参与内审项目(经济责任审计)的工作经验;
3、沟通协调能力和书面表达能力强,工作积极主动,踏实细致,具有高度责任感及良好团队合作精神;
4、熟悉审计、财务专业知识以及相关法律法规,熟悉基本审计理论和技术方法;
5、具有审计、会计类中级技术职称,或具备旅游行业管理相关从业经验者优先考虑。
岗位职责:
1.根据内部审计工作计划,协助审计领导开展内部例行审计及专项审计工作;
2.编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并提出可行性建议,跟踪整改情况;
3.对审计过程发现的问题,提出整改、管理建议;
4.档案资料归档等其它工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务管理、法律等专业本科及以上学历;审计师或中级会计师职称者优先考虑;
2、有任职大中型企业审计员岗位2年以上的工作经验;或具有会计师事务所或审计事务所3年以上工作经验者优先;
3、熟悉国家财税法规,了解企业会计、审计、税务、财务管理流程;
4、具备独立拟定内部审计制度和流程,编制审计报告及项目方案的能力;
5、具有良好的书面写作能力及沟通能力,熟练使用办公软件(word、excel、powerpoint);
6、有机械制造行业工作经验优先。
工作地:广汉
职位福利:绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、七险二金、包吃住、周末双休、职业周期规划
1.2024届毕业生,本科及以上学历;
2.认同华西的善建文化;
3.具备扎实的专业知识、优秀的综合素质,表达能力较强;具有较好的组织协调能力及团队合作精神;
4.能吃苦耐劳,乐观、积极向上;
5.学生干部、获得奖学金及在校表现优秀者优先考虑。
岗位职责:
1、协调企业内部控制规范体系的构建,按照内部控制标准,组织开展内控审计、内控评价,及时反馈企业内控状况、存在风险及提出改进建议。
2、建立并完善企业风控审计制度,规范审计工作流程,提升审计作业标准;做好内审工作宣传,建立良好沟通反馈机制。
3、拟定企业年度审计工作计划,以管理审计为重点,以风险为导向,组织实施企业重点项目、关键控制环节、重要业务部门及下属重点企业专项审计,对提出的管理意见并督导审计整改,做好审计项目质量控制。
4、协助对企业内部员工违法违规事件审查调查,协调企业监事会、上级监管部门及外部机构审计相关工作。
5、完成其他领导交办工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、法务等相关专业。
2、八年以上审计、内控或财务相关工作经验,其中3年以上大型集团公司内部审计主管以上工作经验。
3、熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
4、具有项目的统筹和管理能力,良好的沟通能力、推动能力;较强的风险意识;良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任。
5、具备注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格或熟悉旅游行业相关业务操作者优先考虑。
工作职责:
1、协助公司本部和下属企业的有关经济责任、财务收支、专项业务、绩效等方面的内部审计工作;
2、协助对公司本部和下属企业的内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价;
3、协助拟写设计方案,编制审计工作底稿、内部审计报告和专项审计调查报告;
4、协助起草公司内部审计工作制度和相关细则;
5、协助跟踪检查审计意见的落实情况。
任职资格:
1、本科或以上学历,审计、财会或相关专业;
2、两年或以上审计相关工作经验,具有主导审计项目或参与内审项目(经济责任审计)的工作经验;
3、沟通协调能力和书面表达能力强,工作积极主动,踏实细致,具有高度责任感及良好团队合作精神;
4、熟悉审计、财务专业知识以及相关法律法规,熟悉基本审计理论和技术方法;
5、具有审计、会计类中级技术职称,或具备旅游行业管理相关从业经验者优先考虑。
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