岗位内容:
1. 根据年度计划执行审计程序,完成例行审计及专项审计等各类审计工作。
2. 对公司制度和业务流程的梳理、整合和适时修订与更新,优化公司内部制度和业务流程,并负责监督制度及流程执行。
3. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
4. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的本科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),熟悉SAP系统。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
5.2025年春节后入职。
1.负责工程概算、预算工作。保证不同阶段及时编制、估算、概算准确、审计合理并按时完成任务;
2.参与工程结算管理工作;
3.负责工程成本核算。保证工程成本核算真实、准确,核算及时,无遗漏;
4.参与变更洽商的分析和备案;
5.有电力工程相关经验
6.及时完成上级领导安排的其他工作任务。
任职要求:
1.预算、造价、电气工程及其自动化相关专业毕业,大专及以上学历;
2. 为人踏实肯干,具有团队合作意识,能与公司员工和谐共处,具有对外沟通、协调能力,能妥善处理外部关系;
3. 有无造价师证皆可
职位福利:交通补助、节日福利、年轻化团队、可视频面试、五险
1. 负责制订并完善内部审计制度、工作流程和管理办法,制订内部审计年度工作计划等; 2. 负责日常经营审计、干部在任离任审计、其他专项审计等审计工作,包括但不限于与之相关的制订内部审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书等; 3. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 4. 负责开展审计问题整改的跟踪核查工作; 5. 参与协调对接上级单位对公司的内部审计工作; 6. 协同风险控制工作,侧重监督公司财产资金情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率效益,及时发现风险并提出改进建议; 7. 完成领导领导交办的其他工作。 任职资格: 1. 熟练掌握财税和审计专业知识,熟悉内部控制、风险管理相关知识; 2. 熟悉国家财经类法规,会计准则与审计准则等专业规则; 3. 了解建设工程行业情况; 4. 熟练使用账务处理软件(如金蝶、用友)、办公软件; 5. 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6. 良好的语言、文字表达能力; 7. 5年以上相关审计管理经验; 8.CPA、CIA、中高级审计师优先考虑。
身体健康,本科学历,审计专业,具有5年企业内审工作经验。
工作时间:8小时,双休
待遇:年薪10万,缴纳五险一金
岗位工作描述: 梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设 开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告 审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地 实施各类舞弊举报的调查 整理、归类保存审计档案 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求: ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业 五年以上经营管理类工作经验,三年以上从事风险管理、内部控制相关工作 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力 有大型的制造企业工作经验 持相关证书ICA/CPA优先考虑 年龄要求:25-30岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计专员审计主管
岗位职责:1.完成IT审计项目任务,开展IT治理、应用系统控制及信息安全控制等IT审计工作; 2.梳理客户业务流程及IT系统,识别高风险领域; 3.利用数据分析、渗透测试等方法技术识别风险事项及系统漏洞,并在现场阶段予以排查检视; 4.识别信息系统管理中的控制设计和执行缺陷,协助客户进行改善; 5.开展进行信息系统相关的风险管理和内部控制相关的培训,提供信息系统相关的咨询服务。任职资格:1.本科以上学历,计算机、信息管理专业优先; 2.从事IT审计工作2年以上,有IT相关、计算机或大型集团性信息化建设及项目管理经验者优先; 3.有注册信息系统审计师证书优先考虑;4.正直诚信,有上进心。 职能类别:审计专员/助理 关键字:IT审计
工作职责:
1.负责法律审计部职责范围内各项工作目标的达成、督导及有效落实。
2.做好法治建设责任人职责实施工作。
3.建立健全公司合规管理体系,开展公司合规管理体系建设工作。
4.完善法律事务工作体系,协调各项法律服务与管理工作。
5.统筹开展公司各项审计工作,并进行全过程管控。
任职要求:
1.全日制大学本科及以上学历,法学类、经济学、财会类、审计类相关专业,具有法律从业资格或审计师资格者优先。
2.40周岁以内,从事法律、审计、内控工作满5年,具有较强的沟通协调能力和文字处理能力,有中层管理岗位任职经验。
3.具有国有集团型企业总部任职经历或制造型企业任职经历者优先考虑。
4.中共党员优先考虑。
职责描述: 1、负责内部审计、合规检查工作; 2、分公司合规条线合规工作指导及管理; 3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作。 任职要求: 1、全日制大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先; 2、年龄要求:35周岁及以下优先; 3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强; 4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。
1、负责内部审计、合规检查工作2、分公司合规条线合规工作指导及管理3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作招聘要求:1、学历要求,***大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先2、年龄要求:35周岁及以下3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
1.参与工程投资项目设计概算的审查,向投资采购部门反馈审查意见;
2.参与工程合同招评标工作,会同相关部门合理确定工程合同计量计价、结算、付款等条款,参与工程合同谈判;
3.参与工程签证单及设计变更通知单的审核,按要求对工程签证单及设计变更通知单备注审查意见,必要时对隐蔽工程签证进行见证;
4.参与设备材料采购计划审核,参与设备材料核销工作;
5.负责工程预算、预付款及进度款和工程结算审核,配合完成工程竣工决算审计等相关工作;
6.负责与内部相关部门如工程部、费用控制部和外部工程审计、第三方造价咨询服务等单位进行沟通协调,促进争议问题的解决。
任职资格:
1.统招大专及以上学历,土建要求建筑、土木工程等相关专业优先,安装要求机电一体化、油气储运、化工设备等相关专业优先;
2.有3年以上施工现场管理工作经验,有二级造价师(造价员或预算员)以上执业资格;
3.了解国家有关工程造价方面的政策、法规,土建专业要求熟悉浙江省土建工程施工消耗定额;安装专业要求熟悉石油化工安装工程预算定额;
4.具备快速工程识图能力,通过施工图准确计算出施工工程量,熟练应用各类日常办公软件及工程造价专业软件。
主要职责:
1. 负责法律审计部职责范围内各项工作目标的达成、督导及有效落实。
2. 做好法治建设责任人职责实施工作。
3. 建立健全公司合规管理体系,开展公司合规管理体系建设工作。
4. 完善法律事务工作体系,协调各项法律服务与管理工作。
5. 统筹开展公司各项审计工作,并进行全过程管控。
6. 公司领导安排的其他工作。
胜任条件:
1. 全日制大学本科及以上学历,法学类、经济学、财会类、审计类相关专业,具有法律从业资格或审计师资格者优先。
2. 40周岁以内,从事法律、审计、内控工作满5年,具有较强的沟通协调能力和文字处理能力,有中层管理岗位任职经验。
3. 具有国有集团型企业总部任职经历或制造型企业任职经历者优先考虑。
4. 中共党员优先考虑。
岗位职责: 1.协助部门负责人建立、完善信息化审计制度和相关流程。拟定信息化审计工作计划,制定具体审计项目实施方案。 2.实施信息技术相关部分的审计,包括但不限于操作日志审计、代码检视等,识别公司在信息技术管理方面的内控缺陷及其他问题,并对问题提出相应的整改建议。 3.支持公司其他常规审计,包括财务审计、经营审计、专项审计,并提供相关IT支持和数据分析。 4.检视评估企业IT合规风险管理情况,识别信息系统风险,实施信息系统审计(ITGC
职责描述:1.根据公司年度经营计划,拟定年度自主审计项目审计计划。2.按照内部审计工作程序完成自主审计项目。3.根据上级条线安排完成上级内部审计项目协同工作。4.协助上级条线完成内控独立评价工作。5.协助制定、完善公司审计相关制度或流程。任职要求:3年以上事务所工作经验,负责或参与过企业内控评价审计、经责审计等,有CPA资格或大型会计师事务所担任过项目经理者优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计CPA合并报表会计师事务所事务所内部审计项目经理
任职资格:
1、本科及以上学历,经管类专业;
2、5年以上大中型企业审计监察从业经验或会计师事务所从业经验;
3、带领团队或独立实施过10个以上审计项目;
4、上市公司制度体系建设、风险评估、内控体系建设、内控评价和内控审计5类中项目中,至少参与过其中2类项目;
5、审计或会计中级以上职称,具有CIA或CPA证书优先。
岗位职责:
1、对分子公司和主要业务,实施内部审计;
2、对离任的主要领导,实施经济责任审计;
3、实施公司内控体系建设和内控自我评价;
4、受理投诉举报事项,并对舞弊事项进行调查;
5、对公司制度体系进行归口管理,包括组织制度梳理、修订、审核和发布等工作。
一、岗位职责
1、负责按照公司的制度和流程进行单据审核;
2、负责搭建公司审计监察体系,建立完整的审计监察相关的规章制度以及标准化工作流程;
3、负责公司业务中出现的舞弊事件的调查处理,提出处理建议;
4、负责公司招投标审计小组工作中涉及审计监察的事务;
按时保质保量完成上级领导交办的各项工作及经理办公会会议纪要明确的各项工作任务。
二、岗位要求
1、 大学本科学历,法务/财务相关专业;
2、 具备事务所或制造业企业3年以上审计负责人工作经历,有丰富的内审组织实施经验;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,精通企业内部控制自评和审计要求;
4、认真、踏实、细心,工作责任心强;
5、擅于沟通,有原则、有责任心,能够承受一定工作压力。
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