1、岗位职责:(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。2、 岗位要求:(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计主管
有两年以上房建现场跟踪审计工作经验,能立即到岗者或有相关证书者优先考虑,工作地点黑龙江。
岗位职责 1、审计战略规划 (1)制定集团审计工作的长期战略和年度计划,明确审计重点领域和方向,以适应集团不断变化的业务需求和发展战略; (2)持续评估和改进审计策略,确保其与集团的风险状况和治理要求相匹配。 2、团队领导与管理 (1)组建、领导和管理高效的集团审计团队,包括招聘、培训、考核和激励团队成员,提升团队的专业素养和执行力; (2)合理分配审计资源,确保各子公司及集团总部的审计工作得到充分覆盖。 3、财务审计管理 (1)组织对集团及各子公司的财务报表、财务收支、预算执行等进行全面审计,确保财务信息的真实、准确、完整; (2)监督财务内部控制制度的执行情况,识别潜在的财务风险并提出改进建议。 4、运营审计监督 (1)对集团及各子公司的业务流程、运营管理活动进行深入审计,评估运营效率和效果,发现问题并提出优化建议; (2)审查重大投资项目、合同执行情况,保障集团资产的安全和有效利用。 5、风险管理与控制 (1)识别、评估集团面临的各类风险,建立风险预警机制,提出风险管理策略和应对措施; (2)监督风险管控措施的执行情况,确保风险得到有效控制。 6、审计报告与沟通 (1)撰写高质量的审计报告,清晰阐述审计发现的问题、风险和建议,为集团领导决策提供可靠依据; (2)与集团高层领导、各子公司管理层及相关部门进行有效的沟通,汇报审计工作成果,推动问题整改落实。 7、外部审计协调 (1)协调集团与外部审计机构的合作,提供必要的资料和支持,确保外部审计工作顺利进行; (2)对外部审计机构的审计意见进行分析和反馈,促进集团内部审计工作的持续改进。 8、制度建设与完善 (1)建立健全集团内部审计制度和规范,确保审计工作有章可循、规范高效; (2)持续完善审计流程和方法,提高审计工作的质量和效率。 任职资格: 1、教育背景 大学本科及以上学历,审计、财务、会计、经济管理等相关专业。 2、工作经验 (1)具有10年以上审计工作经验,其中5年以上集团审计管理经验; (2)有大型企业集团或跨国公司审计工作经验者优先。 3、专业知识与技能 (1)精通审计、财务、税务、内部控制等专业知识,熟悉相关法律法规和行业规范; (2)具备较强的审计分析、风险评估、问题解决和决策能力; (3)熟练掌握各种审计方法和工具,能够运用数据分析等技术手段提高审计效率和效果; (4)具有良好的沟通、协调、团队管理和领导能力; (5)具备较强的文字表达能力和报告撰写能力。 4、职业素养 (1)高度的责任心、敬业精神和职业道德,严守审计保密原则; (2)具备较强的抗压能力和应变能力,能够适应高强度的工作和复杂多变的工作环境; (3)坚持原则,客观公正,具有良好的职业操守和诚信品质。
1. 江苏省沿海土地资源发展有限公司2人(在职,工作地:南京江北新区)(2)审计岗1人:中共党员,35周岁以下,硕士研究生及以上,审计、会计及经济学、管理学等相关专业,中级审计师及以上职称或持有注册会计师执业资格,3年以上企业财务审计管理工作经验。薪资待遇:(19-22)万元 五险一金 企业年金 补充医疗 国企福利报名需填写《应聘人员登记表》发送至省沿海集团邮箱,具体请登录集团公司官网(www.jsyhkf.com)>人力资源>人才招聘>2023年夏季公开招聘工作人员公告或https://www.jsyhkf.com/gsgg/info_12.aspx?itemid=5696页面下载
岗位工作:
1、 组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;
2、 组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;
3、 离任审计;
4、 按照内审工作制度定期向审计委员会报告工作;
5、 对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;
6、 实施财务审计及其他专项审计等;
7、 监督检查审计整改,推动问题改进;
8、 领导安排的其他工作事宜;
任职资格和要求:
1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2.具有在制造业工作的经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有很强成本会计背景;
4.有责任心,有敢于发现问题、纠正问题;
5.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
职责描述: 1、招投标清单报价及成本分析;审核各项目的分包最终结算,沟通、审计工作联系单、审计约谈等方式推进审计工作; 2、项目成本测算、核算与动态跟踪 3、项目盈亏分析报告、处理项目部相关成本问题; 4、根据公司的实际情况并结合市场行情做成本分析; 任职要求: 1、有施工企业工程结算相关工作经验;有造价咨询公司工作经验; 2、审计、工程造价相关专业本科及以上学历; 3、熟悉施工、材料市场价、现行造价规范; 4、具有相关证书者优先考虑,能接受出差。
岗位职责 1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。 2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。 3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。 4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。 5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。 6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。 7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。 8. 完成领导安排的其它工作。 任职资格 1. 本科及以上学历,专业不限。 2. 具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。 3. 有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。 4. 熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。 5. 品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。 6. 有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
生产制造行业,医疗器械行业,高新技术企业优先(硬性要求 至少两年审计事务所经验)
1.成本核算与控制:负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核,确保成本数据的正确性和可靠性,每月根据相关数据核算成本报表
2.成本优化:按时完成材料、人工和制造费用的归集与核算
3.成本决策:成本会计需要正确计算产品成本,及时提供成本信息,以满足管理的需要
4.存货管理:负责指导存货的出入库业务,确立其分类、收发类别、二级科目、计价方法及客商分类的标准。按月对存货构成情况进行分析,做好库存商品余额控制
5.依据公司要求统计各类财务经营数据,确保及时性准确性
6.负责内外部审计资料以及领导安排的临时性事项
7.按时整理各类会计资料,并装订留档
岗位职责
1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。
2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。
3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。
4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。
5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。
6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。
7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。
8. 完成领导安排的其它工作。
任职资格
1.本科及以上学历,专业不限。
2.具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。
3.有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。
4.熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。
5.品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。
6.有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
岗位职责: 1、根据公司内控工作目标,对公司各部门、区域公司进行例行内控审计和日常监督;对审计中发现的问题或风险,要求相关责任方整改,并对整改情况进行监督,形成完整的工作底稿; 2、辅助部门经理对项目经营情况进行专项分析,形成专项经营审计报告; 3、根据公司实际经营情况,参与设计、评估、修订公司当前各类流程/制度/规范; 4、可塑性强,完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,审计、工程管理类相关专业; 2、熟悉财税法规、内部审计流程,具有三年以上内部审计工作经验,有建筑业审计经验者优先; 3、文字表达能力良好,能够独立完成项目报告;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件; 4、工作认真负责,严谨细致,积极主动,善于学习总结; 5、沟通能力强,爱岗敬业、有良好的职业操守,能适应短期出差。
1、岗位职责:
(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;
(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;
(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;
(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;
(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;
(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;
(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;
(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;
(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;
(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。
一、岗位职责:
协助项目经理完成各类型项目的审计工作。
二、岗位要求:
1、1年以上相关工作经验;
2、有较强的工作责任心、团队意识强;
3、大专以上学历,财务、会计相关专业;
4、有相关资格证书、有绩效评价项目经验者优先。
二、待遇:
1、报酬待遇优厚,公司每年将按制度对个人的学历、工作岗位、技术职称及执业资格等级、道德修养、工作能力、工作业绩等情况进行综合绩效考评后调整工资收入分配标准;
2、家住外地的员工公司可安排集体宿舍,集体食堂用餐;工作表现优秀并担任公司中层以上干部的员工,在南京结婚时无住房的,公司可安排具有独立卧室、客厅、厨房、卫生间的套房宿舍;
3、公司帮助员工评定各类技术职称,支持鼓励员工参加注册建造师、注册造价师、注册结构工程师、注册建筑师、注册会计师等执业资格的考试,取证后按公司激励制度每月给予相应补贴;
4、提供五险一金。
该岗位派驻江苏区域(药事)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织开展内部审计、内控管理及风险管理相关工作;
2.参与制定内部审计相关制度;
3.能识别核心业务的内部控制关键控制点,发现潜在的内控缺陷,有效与相关业务部门沟通,提出整改建议;
4.编制内部审计报告,并督导整改方案的落地实施;
5.协助做好区域审计机构人员管理相关工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、10年以上相关工作经历,具有上市公司或大型企业审计管理人员3年及以上工作经验优先,具备经济类、财务、审计中级及以上职称,具有注册会计师资格优先;
3、熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识;熟悉国有企业及上市公司监管要求;
4、熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心;具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力;
5、年龄40岁以下。
岗位职责: 1.为审计监察活动制定审计监察制度和方法体系,不断提高审计监察工作质量和内部管理; 2.制定并组织实施全面的年度审计、监察计划,包括资金预算、日程安排和人员安排,完成审计监察任务; 3.检查、评估被审计监察单位资源利用以及政策遵循的有效性; 4.协调被审计监察单位的工作关系,针对审计监察发现的缺陷与问题,和被审计监察单位沟通审计监察意见,组织设计改善与处理方案,经上级批准后执行,督导检查被审计监察单位或对象纠正与落实; 5.审核审计、监察报告; 任职要求: 1、35-50周岁,统招专科及以上 2、有10年及以上相关工作经验,纪委检察院出身优先
我公司长年从事财务类、工程类审计工作,因业务需要,现诚聘财务审计人员、工程审计人员若干,要求:1、具有专业类本科证书;2、相关工作经验两年以上。以上的两个条件需满足一个即可,有意者请至六合区长江路30号三楼,侯总
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