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岗位职责:1、按照企业的内审要求,制定运营常规审计计划,并出具相关的审计报告;2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;3、督促跟踪审计结论和建议的落实;4、通过常规审计发现运营中的异常,并出具相关的风险报告;5、其他与内部审计相关的工作。任职要求:1、本科学历,有会计、财务、数理学科的专业优先2、3-4 年审计工作经验或优秀重点大学毕业生3、3 年以上公司内部审计经验,有书面的审计报告证明;4、熟悉国家财税政策,了解审计程序,对企业的管理制度有及好的理解能力。5、正直诚实、工作态度积极、责任心强;良好的沟通能力,良好的职业道德和团队协作精神。
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