工作职责
1、负责梦洁品牌道具、装修、灯具等工程项目年度招标工作:把控整个招标的流程推进、组织招标会的开展、招标文件制作、邀标、开标、谈价比价、合同评审及招标评审报告出具。
2、负责梦洁品牌门店装饰装修工程中过程检查、项目验收、工程签证。
3、负责梦洁品牌门店装饰装修工程预结算工作:包括根据CAD、智多星造价软件进行预结算,工程现场验收,结算对审并出具结算报告等。
4、负责梦洁品牌直营门店装修专项审计稽查及审计报告出具。
岗位要求
1、工程本科统招及以上学历,3年以上大型零售企业工程预算、成本审计相关工作经验;
2、为人正直,有丰富处理公司合规问题的经验;
3、能接受一定的出差,热爱工程审计相关工作。
岗位职责:
1、参与制定公司内部审计方案和内控管理制度;
2、负责采购、工程、营销等业务工作的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
3、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审查;
4、对所涉及的审计事项编写内部审计报告,关注内部和外部环境变化可能带来的风险提出风控意见,制定预防方案。
任职资格:
1、年龄:30-40岁
2、本科及以上学历,财务、工程造价、法律等相关专业;
3、有中级会计师、审计师、注册会计、造价师、律师证者优先;
4、有企业内部审计、风控管理3年以上工作经验;
5、风险意识、经济意识强,对数据敏感,客观公正,品行正直。
备注:五险一金、提供住宿、工作餐、良好的发展平台
岗位介绍:
1. 负责审核各收银台上交的各种收入票据,并及时处理上报的各种问题,查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额,保证收入的完整。
2. 负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单,将分类、汇总的账单按会计核算的要求,整理为原始凭证的依据。
3. 负责审核酒店各营业点收入的准确性,确保账务处理合理,以及各项手续的完整性。
4.根据管理层的要求编制收入日报表、汇总表、明细,并送达相关部门。
5. 审核各部门所开发票是否与实际发生业务相符。
6.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.有1年以上酒店行业工作经验,熟悉酒店内部审计业务。
2.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关办公软件。
3.正直诚信,踏实严谨、有很强的责任心,具有良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责:
1. 工程审计规划与执行
- 协助中心总经理制定集团工程审计战略和年度审计计划。
- 组织并实施对各下属单位的工程项目进行全过程审计(抽审),包括项目前期的可行性研究、预算编制,项目实施中的成本控制、进度管理,以及项目竣工后的结算审计等。
2. 成本控制与优化
- 建立健全工程成本审计体系,对工程项目成本进行严格的审计监督,促进各下属单位成本核算的准确性和合理性。
- 分析工程项目成本结构,识别成本控制的关键环节和风险点,提出成本优化建议和措施,协助各下属单位降低工程成本,提高经济效益。
- 参与招投标管理,监督招投标过程按公平、公正、透明原则执行。
3. 风险防范体系建设
- 指导协助各下属单位构建成本风险防范体系,识别、评估和监控工程项目中的各类风险,如成本超支风险、质量风险、合同风险等。
- 指导协助各下属单位制定与成本管理相关的风险应对策略和应急预案,以便其及时处理和化解风险事件。
- 对集团内部管理制度和流程进行审计,发现制度漏洞和管理缺陷,提出改进建议,促进管理的规范化和标准化。
任职要求:
1.专业背景:本科及以上学历,工程管理、工程造价、审计等相关专业,具备注册造价工程师和相关专业资格证书。
2.工作经验:具有8年以上工程审计、成本控制或项目管理工作经验,有房地产、建筑施工、环保工程等综合性项目审计经验者优先。
3. 技能要求:熟悉国家工程建设相关法律法规和政策,掌握工程审计、成本控制的方法和技术。具备较强的数据分析能力、风险识别能力和问题解决能力;熟练使用办公软件和工程审计软件。
4. 素质能力:具备良好的沟通协调能力、团队合作精神;具有高度的责任心、敬业精神和职业道德。
1、全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标;
2、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进;
3、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
4、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评估,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5、负责制定审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升;
6、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;
7、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、30-40岁,统招本科及以上学历,审计、监察、财务相关专业,具备CIA/CPA相关证书优先。
2、连续5年以上集团上市公司、中大型制造业同岗位经验;
3、熟悉国家及地方审计法律法规、政策及条例;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力、良好的组织协调能力及抗压能力。
5、可接受一定频率省内出差(湘西泸溪)。
职责描述: 1、全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标; 2、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进; 3、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段; 4、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评估,并根据风险控制需要确定审计关键工作; 5、负责制定审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升; 6、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议; 7、领导交办的其他工作。 任职资格: 1、30-40岁,统招本科及以上学历,审计、监察、财务相关专业,具备CIA/CPA相关证书优先。 2、3-5年以上集团上市公司审计工作经验或制造业同岗位经验; 3、熟悉国家及地方审计法律法规、政策及条例; 4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力、良好的组织协调能力及抗压能力。 5、可接受一定频率省内出差(湘西泸溪)。
岗位职责:
1、制定公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务;
2、主导更新完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训;
3、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;
4、接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
(该岗位工作地在阿联酋)
职位要求:
1、本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验;
2、英语能作为工作语言;
3、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法;
4、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验;
5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;
6、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作;
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。
任职要求
1、财务或审计专业本科学历,5年以上审计部门主管级以上经验;
2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策;
3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识;
4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法;
5、具备良好的沟通、书面表达、项目协调与整改推动能力。
6、既懂财务审计又懂工程审计。
1、组织尽调人员;
2、联络尽调单位,沟通、对接尽调事宜;
3、确定尽调策略和方案;
4、指导、协调获取尽调资料,完成各项尽调工作;
5、组织尽调内、外部沟通会议;
6、汇总、审阅尽调报;
7、完成利润预测,提出收购建议;
8、定期更新测算所用指标的标准值;
9、更新尽调报告模板;
10、负责对参与尽调人员的评价与考核;
11、负责并购项目的财务净资产核定、核算并购公司对赌指标以及出具对赌期审计报告。
任职资格:
1、财务、审计等专业优先专业;
2、需要有药品零售行业或审计工作经验;
3、能熟练使用各类办公软件,较强的数据分析能力,数据敏感度高;
4、熟悉药品经营相关政策、医保政策;
5、 熟悉税务政策,了解增值税、所得税纳税方式;
6、 熟悉财务报表,了解净资产构成和确定;
7、熟悉用友、金碟等财务软件,熟练使用科目余额表和序时账。
欢迎医药零售业财务经理/审计经理投递。
【岗位职责】
1、协助项目经理进行项目计划制定、任务分配、过程监控以及KPI考核等;
2、协助项目经理进行项目管理,如进度管理、质量管理、成本管理等,在此过程中积累经验;
3、参与到项目团队管理和建设。
【岗位要求】
1、财会类专业,有财会相关证书者优先。
2、思维敏捷,逻辑性强,具有良好的理解和分析能力;有一定的文字功底。
3、性格开朗,具有高效的人际交往和沟通能力,具有跨团队、跨部门的对话、协调、组织的意识。
4、善于发现问题、分析问题、跟踪及解决问题。
5、具有高效的执行力,以及较强的抗压能力。具有快速响应能力。
6、英语日常沟通良好,CET-6优先;
职责描述: 1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务; 2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范; 3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告; 4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估; 5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行; 6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察; 7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证; 2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先; 3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力; 4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识; 5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。
职责描述:
1、协助部门负责人开展本部门的日常工作;
2、根据部门审计稽核工作计划及领导安排,具体实施并独立核实审计稽核事项,如对集团下属分、子公司的全方位审计稽核工作、项目投资前的项目投资审计工作、对公司大宗采购及资产处理进行稽核等;
3、负责做好审计稽核有关信息资料收集、整理、分析等基础性工作,并按规定建立和管理审计稽核档案,做好保密工作;
4、能在审计稽核过程中及时发现问题,提出可行性建议,并推动其执行及整改;
5、完成上级领导交办的其他事项。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计类相关专业;
2、三年以上内部审计、稽核等工作经验,有对独立分、子公司的全面审计工作经验,接受出差;
3、可独立解决问题,抗压能力强;
4、善于发现问题,并针对问题提出个人见解;
5、为人正直、严谨、原则性强;
6、服从工作安排,具有较强的团队协作精神。
工作时间:
周一至周五,每日6.5h
冬令时:9:00-12:00;14:00-17:30
夏令时:9:00-12:00;14:30-18:00
1、工作职责
(1)根据组织的战略目标和风险评估结果,协助部门总监制定年度审计工作计划,参与制定和实施组织的内部审计政策、程序和计划;
(2)负责监督审计项目的执行进度,及时解决审计过程中出现的问题;负责协调跨部门审计项目,确保资源的有效分配和利用;
(3)协调对接上级单位对公司内部审计工作,与外部审计机构进行沟通,配合政府审计部门或会计师事务所对公司的独立审计活动,确保审计工作的顺利进行;
(4)关注行业动态和法规变化,及时调整审计工作重点和方法,确保审计工作的适应性和前瞻性;确保公司遵守相关的法律法规及内部规章制度,识别和评估潜在的风险领域,并提出改进措施;
(5)指导、培训和发展审计团队成员,提高团队整体的专业能力和工作效率,进行绩效评估,提供反馈和支持。
2、任职资格
(1)会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历,持有中级会计师或中级审计师,具有注册会计师或国际注册内部审计师资格证者优先;
(2)5年以上企业审计管理、财务管理及相关工作经验,熟悉医药及相关行业内部控制和风险管理企业规定和流程,一般应当在下一层级或相当职级岗位工作2年以上;
(3)具备良好的人际沟通、组织协调能力,熟练操作OFFICE办公软件,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质。
岗位内容:
1. 组织和计划日常和年度内部审计工作
2. 审核过程中发现问题并提出解决方案
3. 更新和完善内部控制手册和流程
4. 提供数据和报告支持来解决审计问题
任职要求:
1. 熟悉公司审计流程和方法
2. 良好的沟通和解决问题的能力
3. 能够快速适应环境的变化
4. 乐于学习和实践新知识
职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
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