职责描述:
1、能够独立开展经济责任审计、内部控制审计、财务收支审计等工作;
2、负责项目审计过程中小组成员的工作指导;
3、负责编制审计报告和审计意见书,就审计结果与被审单位进行沟通;
4、负责开展跟踪审计,督促审计发现问题的整改落实,推进审计结果的应用;
5、完成部门负责人交办的其他事宜。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、具有2年以上审计相关工作经验;
3、熟练使用OFFICE、ERP软件,具有较强的大数据分析及逻辑思维能力;
4、具有良好的职业道德,工作责任心强,能够适应出差;
5、中级会计师或审计师等优先考虑。
工作职责:
对接总部风险管理中心内审内控人员开展内部审计、内部控制监督、内控体系建设和违规追责等相关工作;
对接总部风险管理中心开展重大风险评估、组织编报重大风险监测报表和组织风险排查,收集统计报送相关资料等;
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织对本单位审计、内控评价、内控手册制修订等相关工作;
根据总部和上海本部管理要求,自主开展各类审计工作,如完善内审内控制度体系、组织上海本部内控手册更新、针对经济责任审计、专项审计等开展审前调查、编制审计计划和方案、实施审计或内控评价程序,编制审计、内控评价底稿,草拟审计、内控评价报告,撰写其它相关文字材料,整理工作档案等;?
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织跟踪审计、内控评价等发现问题的整改督办,编制、更新和报送整改台账;
对接总部风险管理中心配合做好内外部沟通协调工作;
对接总部风险管理中心内审内控人员组织风险管理、内部审计、内部控制方面的培训;
完成总部(风险管理中心)、上海本部领导交办的其他临时工作。。
工作职责:
1、对接总部风险管理中心内审内控人员开展内部审计、内部控制监督、内控体系建设和违规追责等相关工作;
2、对接总部风险管理中心开展重大风险评估、组织编报重大风险监测报表和组织风险排查,收集统计报送相关资料等;
3、对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织对本单位审计、内控评价、内控手册制修订等相关工作;
4、根据总部和上海本部管理要求,自主开展各类审计工作,如完善内审内控制度体系、组织上海本部内控手册更新、针对经济责任审计、专项审计等开展审前调查、编制审计计划和方案、实施审计或内控评价程序,编制审计、内控评价底稿,草拟审计、内控评价报告,撰写其它相关文字材料,整理工作档案等;
5、对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织跟踪审计、内控评价等发现问题的整改督办,编制、更新和报送整改台账; 对接总部风险管理中心配合做好内外部沟通协调工作;
6、对接总部风险管理中心内审内控人员组织风险管理、内部审计、内部控制方面的培训;
7、完成总部(风险管理中心)、上海本部领导交办的其他临时工作。
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