岗位职责:
1.负责通过信息搜集、数据分析、尽职调查等方式,综合评估客户资质,撰写授信报告、出具建议授信方案;
2.负责开展风险排查、风险评估及评价工作,评估业务风险,出具风险审查报告,协调业务部门达成风险问题解决方案;
3.负责制定并优化风控信审制度、流程及操作指引,负责执行、监督;
4.负责公司内部审计工作,对重要经济事项事前事中事后审计、经营绩效审计、经济责任等内部审计,负责同外部审计机构、配合上级公司进行外部审计工作。
任职资格:
1、40岁以下,本科及以上学历,专业不限;
2、2年以上审计管理、法务管理或风险管理相关工作经验,熟悉相关流程,具备供应链领域相关工作经验优先考虑;
3、性格开朗乐观,具备良好的逻辑思维能力,善于沟通协调,工作积极上进,具备较强的学习能力和责任心,关注细节。
1、具有证券从业资格的会计师事务所项目1-2年以上的从业经验,财务、会计、审计、金融等相关专业大学本科及以上学历者;(应届毕业大学生也可,所读专业应为审计)
2、具有IPO或上市公司的审计、企业购并、投融资咨询及企业内控管理咨询服务经验;央国企单位内从事审计业务经验者优先;
3、有较好的沟通和社会交往能力,热爱审计事业、具有持续的专业学习能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、熟悉现行会计准则、审计准则及相关的财务、税务、审计和政策;
5、身体状况良好,工作责任心强,能够出差,具有高度敬业精神、正直诚信、团队意识强,乐观向上,能承担较大工作压力。
1.按照有关法规和公司要求,及时健全、完善、更新公司内部审计制度。
2.制订年度审计工作计划,确定阶段审计工作重点。
3.开展供应商稽查审计、经济责任审计、经营绩效审计、内部控制评价与审计和各类专项审计等业务活动,出具相关审计报告,对被审计方进行整改监督、业务培训、指导。
4.对本单位工程技改项目实施审计监督;对招标采购业务实施日常监督。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务类、审计类专业;
2.两年左右相关工作经验。
1.岗位职责
(1)公司预算执行、经营指标完成情况、财务报表审计,各项资金资产使用处置情况审计,经济责任审计等各项财务审计业务组织与开展,相关审计报告出具;
(2)对被审计部门或人员进行整改监督、业务培训、指导;
(3)相关审计档案管理;
(4)公司交办的其他审计相关工作。
2.任职要求
(1)本科及以上学历;
(2)财务、审计类相关专业,具有会计、审计相关的职业资格证书;
(3)2年以上财务、审计工作经验,有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先;
(4)熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件;
(5)热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;
(6)具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、加班补助、补充医疗保险、采暖补贴、高温补贴、员工食堂
1.按照有关法规和公司要求,及时健全、完善、更新公司内部审计制度。
2.制订年度审计工作计划,确定阶段审计工作重点。
3.开展供应商稽查审计、经济责任审计、经营绩效审计、内部控制评价与审计和各类专项审计等业务活动,出具相关审计报告,对被审计方进行整改监督、业务培训、指导。
4.对本单位工程技改项目实施审计监督;对招标采购业务实施日常监督。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务类、审计类专业;
2.两年左右相关工作经验。
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