1、工作职责
(1)根据组织的战略目标和风险评估结果,协助部门总监制定年度审计工作计划,参与制定和实施组织的内部审计政策、程序和计划;
(2)负责监督审计项目的执行进度,及时解决审计过程中出现的问题;负责协调跨部门审计项目,确保资源的有效分配和利用;
(3)协调对接上级单位对公司内部审计工作,与外部审计机构进行沟通,配合政府审计部门或会计师事务所对公司的独立审计活动,确保审计工作的顺利进行;
(4)关注行业动态和法规变化,及时调整审计工作重点和方法,确保审计工作的适应性和前瞻性;确保公司遵守相关的法律法规及内部规章制度,识别和评估潜在的风险领域,并提出改进措施;
(5)指导、培训和发展审计团队成员,提高团队整体的专业能力和工作效率,进行绩效评估,提供反馈和支持。
2、任职资格
(1)会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历,持有中级会计师或中级审计师,具有注册会计师或国际注册内部审计师资格证者优先;
(2)5年以上企业审计管理、财务管理及相关工作经验,熟悉医药及相关行业内部控制和风险管理企业规定和流程,一般应当在下一层级或相当职级岗位工作2年以上;
(3)具备良好的人际沟通、组织协调能力,熟练操作OFFICE办公软件,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质。
岗位内容:
1. 组织和计划日常和年度内部审计工作
2. 审核过程中发现问题并提出解决方案
3. 更新和完善内部控制手册和流程
4. 提供数据和报告支持来解决审计问题
任职要求:
1. 熟悉公司审计流程和方法
2. 良好的沟通和解决问题的能力
3. 能够快速适应环境的变化
4. 乐于学习和实践新知识
职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
我们提供业界具有竞争力的薪酬。公司实施以结果为导向的价值评价和分配体系、以贡献者为本的人力资源管理政策和完善的薪酬福利体系。
岗位职责:1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作;2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施;3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作;6、完成领导交办的其他工作。要求:1、本科及以上学历;2、五年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先职位福利:节日福利、五险、包吃、周末双休
工作地点在:湖南浏阳市岗位职责:1、资金安全与合理性审计;2、费用支出真实性以及审批流程的规范性审计,提出合理化建议达到降费增效和查实违规的目的;3、销售分公司往来账目的合理性、真实性审计,提出合理化建议,确保应收应付款项真实、准确,减少坏账、呆账;4、销售分公司资产真实性、合理性审计,提出合理化建议,确保资产账实相符;5、对于各种税费申报与返还情况进行审计;6、针对审计发现的问题提出合理化建议,并对发现的问题整改情况进行跟踪检查。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计专业;2、有中级会计师证书;3、有企业财务或内控实操经验三年以上;零售行业经验优先;4、具备出色的财务管理专业知识,有良好的逻辑性,有良好的财务分析能力;5、较强的解决实际问题能力;较强的责任心和事业心;熟练SAP/ERP系统操作以及基本办公软件操作;6、能够接受一定频率的出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计会计内控
职责描述: 1、协助部门负责人制定与修订经营审计制度,并负责各项制度的落实; 2、协助部门负责人制定年度经营审计工作计划,根据年度计划制定月度计划并落实; 3、开展子分公司经营兑现审计、管理审计等各类专项审计,编制审计底稿,出具审计报告,提出具体审计管理建议,并跟踪落实各项审计意见的落实与审计发现问题整改闭环,负责所分管审计项目审计档案归档管理; 4、负责完成领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计及管理等相关专业; 2、具有3年以上岗位相关领域工作经历,或具有3年以上行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历; 3.具有CPA、CIA等专业职业资格者优先; 4、会使用Office、Excel、PPT、Word 等办公软件; 5、具有良好团队协作和良好的沟通表达能力。
工作职责
1、对全国的商品采购、资产采购进行市场调研审计;
2、负责营运管控日常审计;
3、负责审计报告的撰写与修改;
4、领导安排的其他工作。
任职资格
1、大专或以上学历;
2、有3年以上采购、营运板块审计工作经验或线下零售、连锁采购相关工作经验;
3、了解国家有关的法律法规政策;
4、具有较强数据分析能力,原则性强;
5、熟练使用办公软件和业务软件,较强的沟通能力。
职责描述:
1、能够独立开展经济责任审计、内部控制审计、财务收支审计等工作;
2、负责项目审计过程中小组成员的工作指导;
3、负责编制审计报告和审计意见书,就审计结果与被审单位进行沟通;
4、负责开展跟踪审计,督促审计发现问题的整改落实,推进审计结果的应用;
5、完成部门负责人交办的其他事宜。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、具有2年以上审计相关工作经验;
3、熟练使用OFFICE、ERP软件,具有较强的大数据分析及逻辑思维能力;
4、具有良好的职业道德,工作责任心强,能够适应出差;
5、中级会计师或审计师等优先考虑。
岗位职责:
1、审计业务。根据授权或委托,协助部门总监组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,负责《审计报告》的编制及有关问题的审计处理意见的沟通,协调审计问题,向部门总监汇报审计情况,必要时向公司分管领导或公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。配合部门负责人对公司招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
3、整改跟进。协助部门总监检查审计整改工作的跟进,督促有问题的部门及时制定整改措施,同时跟进监督落实。必要时负责向分管领导及总经理汇报审计整改工作的进度,向公司总经办公会就审计整改工作作专题汇报。
1、本科及以上学历,审计或会计相关专业,年龄35岁以下。
2、3年以上会计或审计工作经验,掌握审计、会计、经济管理等相关专业知识,熟悉国家财经、审计法律法规和公司审计管理制度,了解工业企业经营管理基本情况;有注册会计师证或注册审计师证者优先。
3、有良好的语言和文字表达能力。
4、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献。
岗位职责: 1、制定公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。。 2、主导更新完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 3、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改 4、接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1、本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2、英语能作为工作语言。 3、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 4、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 6、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:
1、负责公司内部合规性审计,开展符合性测试和穿行测试,检查和确认流程是否得到有效执行:包括但不限于合同管理内控审计、印章管理内控审计、档案管理内控审计、募集资金管理审计、研发内控管理、采购与付款管理内控审计、存货管理内控审计、固定资产管理内控审计、财务内控管理审计、分子公司内控管理审计。
2、协助完成工程及运营项目审计。
3、负责制定审计流程、审计方案、审计通知书、发起审批流程。
4、负责审计过程上发现的问题后续整改跟踪、复查并出具报告。
5、负责月度、年度审计底稿归档。
6、参与制定公司和部门的制度及流程。
7、负责协助临时审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历,有职称优先;
2.能熟练运用个人计算机及常用办公软件;
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通能力。
岗位职责 1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作; 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。 任职要求 1、财务或审计专业专科学历,3年以上相关工作经验; 2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策; 3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识; 4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法; 5、有教育行业审计经验优先考虑 职位福利:通讯补助、节日福利、包吃、绩效奖金
岗位职责:
1、依据审计计划和管理层要求,开展各类常规审计、专项审计、离任审计及追踪审计等工作,对集团各公司的经营活动及财务收支进行内部审计及监督,检查集团制度的完善度及落实情况,协助集团风控体系的持续完善
2、编制具体项目审计方案,带领审计小组实施具体审计项目,进行审计人员合理分工,统筹审计工作,把控审计质量
3、获取审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,与被审计单位充分沟通和交流,提出建设性整改建议,及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,督促整改方案落地
4、不定期配合开展舞弊调查,通过专业的调查方法、工具收集和分析相关证据固定证据,取得用以形成事实的证据材料
5、完成资料归档及上级交办的其他工作任务
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、审计、财务等相关专业
2、具有3-6年大型企业或多元化企业集团的审计经验,能独立开展审计项目,有审计项目负责人的工作经历,熟悉房地产行业者优先
3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等
4、具有较强的敬业精神和团队合作意识,责任心强,保密性高、作风正派,同时具备较强的沟通、组织协调和分析判断能力
5、能接受短期出差
6、持有CICPA,CIA等专业证书者优先
职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
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