岗位职责: 1、制定和实施集团审计监察规划,建立和完善集团审计监察制度及流程; 2、负责对集团及下属公司的预算编制与各部门预算执行情况进行审计; 3、负责对集团各职能部门、下属公司的财务与经营活动的审计; 4、负责对集团及下属公司内控制度完整性、合理性及执行情况的审计,完善和强化内部控制制度; 5、负责对经济合同的签订和执行情况进行审计; 6、负责参与重大投资、招标、采购项目的审计与监督工作; 7、负责配合与协助外部审计监察部门对集团及下属公司的审计工作; 8、负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。 9、负责公司远程现场监控工作,定期汇报发现的问题并落实跟踪处罚; 10、负责监督公司各项经营管理活动; 11、负责纪检监察工作,查处违纪违章行为; 12、负责部门内部管理。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、8年以上工作经验,3年以上同岗位相关工作经历,熟悉经济法,具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。 加入我们您将获得: 1、丰厚的薪资回报:基本工资、绩效奖金、年度调薪等; 2、全面的福利保障:五险一金、带薪年假、生日礼品等; 3、丰富多彩的活动:户外拓展、公司年会、团队旅游等; 4、全面系统的培训:入职培训、专业培训、管理培训等; 5、广阔的发展平台:梯队干部培养、多通道晋升提拔等。 特格尔医药集团股份有限公司(简称“特格尔”)成立于2008年,总部设在湖南长沙,由原长沙市医药管理局下属的长沙医药保健器械公司于1999年改制后发展而来,2004年总部迁至上海,2014年进入长沙市芙蓉区隆平高科技园,是一家集研发制造、现代物流、教育咨询、健康服务、电子商务五大板块于一体的中国健康解决方案的提供商。
职责: 1、在公司董事会和总经理的直接领导下,进行公司及各子公司企业的财务账务进行审计工作; 2、根据公司的发展拟定审计制度; 3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊; 4、组织对审计中发现的问题跟踪调查,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作。 要求: 1、大专以上学历,本科学历优先; 2、为人正直,心有正气,有大型知名企业审计管理工作经验者优先; 3、能适用频繁出差安排; 4、退伍军人优先职位福利:大牛带队、带团队、项目奖金、年底双薪
1、组织制定公司内部审计工作计划,并落实计划的实施。 2、根据管理需要,开展专项审计或审计调查工作,及时上报审计情况。 3、负责对公司及各部门财务收支的合法性、合规性进行审计监督。 4、负责对公司的制度、流程、采购等方面进行审计监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,审计学、会计学、经济学、财务管理等相关专业。 2、熟悉财务、预算、法律等相关知识及基本工作流程。 3、具有会计师或审计师及以上职称。
职责描述:1、协助部门负责人制定、完善部门各项制度与流程并监督执行;2、协助部门负责人跟进并督促公司各部门制度流程建设;3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支;4、协助部门负责人组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议;5、协助部门负责人组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作;6、协助部分负责人定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议;7、协助部门负责人对部门员工进行督导,实施绩效管理;8、协助部门负责人制定部门月度、季度、年度工作计划并监督实施;9、领导安排的其他工作。任职要求:1、学历要求:本科及以上审计或财务专业;2、工作经验:主管需具有2年以上审计/财务工作经验;3、语言要求:英语福利待遇:1、周休1.5天,每天8小时工作制;2、完善的培训、晋升体系,根据工作年限及工作能力确定薪酬;3、享受所有阿联酋当地节假日及部分国内假期;4、免费一日三餐及住宿;5、工作满一年员工享受30天带薪年假。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审阿联酋英语
工作职责:
对接总部风险管理中心内审内控人员开展内部审计、内部控制监督、内控体系建设和违规追责等相关工作;
对接总部风险管理中心开展重大风险评估、组织编报重大风险监测报表和组织风险排查,收集统计报送相关资料等;
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织对本单位审计、内控评价、内控手册制修订等相关工作;
根据总部和上海本部管理要求,自主开展各类审计工作,如完善内审内控制度体系、组织上海本部内控手册更新、针对经济责任审计、专项审计等开展审前调查、编制审计计划和方案、实施审计或内控评价程序,编制审计、内控评价底稿,草拟审计、内控评价报告,撰写其它相关文字材料,整理工作档案等;?
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织跟踪审计、内控评价等发现问题的整改督办,编制、更新和报送整改台账;
对接总部风险管理中心配合做好内外部沟通协调工作;
对接总部风险管理中心内审内控人员组织风险管理、内部审计、内部控制方面的培训;
完成总部(风险管理中心)、上海本部领导交办的其他临时工作。。
岗位职责: 1、参与重大招投标,对招标、采购(含工程、营销广告、中介代理等各类招标)进行过程监督,并对工程量清单、标底或控制价的合理性、合规性进行抽查审计; 2、对目标成本编制的合理性进行审计及过程监督,对工程结算(包括包干价)、决算合理性、合规性进行审计复核; 3、工程现场审计,对工程项目现场施工质量、进度、安全、用料情况审计监察;对隐蔽验收、变更、签证、收方进行合理性、合规性抽查审计; 4、对合同执行(包括进度款)情况抽查审计;对材料认价合理性、合规性进行抽查审计; 5、对账务处理、支付、资金管理等等财务管理的规范性、合规性进行审计。检查全面预算管理的编制、执行和考核。 任职要求: 1、教育背景/专业:本科及以上学历,审计、法律、财务、造价等相关专业。 2、工作经验:10年以上审计监察工作经验,3年以上同岗位工作经验,房地产行业优先。 3、知识技能:(1)基本的经济法律知识(合同法、劳动法等);(2)熟练的造价、招标及工程管理能力,基本的财务知识;(3)熟悉企业内部控制包括权限的编制及执行,或其他有利于审计监察开展的知识及能力。 4、个人素质:(1)为人正直,刚正不阿;(2)具有坚定的维护企业利益的政治素质;(3)具有良好的职业道德素质是遵纪守法及准守企业规章制度的模范。
职位描述
1、负责拟定审计小组季度审计计划,组织实施与审计相关的具体审计项目;
2、负责拟定小组审计项目工作方案,指导审计小组内其他人员的业务,督促其工作进度;
3、编制工作底稿,复核审计小组内其他人员编制的工作底稿,带教小组成员;
4、负责组织编制审计报告;
5、督促和跟进被审计对象对审计问题进行整改;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求
1、医药、统计、金融、财会、经济相关专业本科及以上学历,从事过审计相关工作的优先;
2、熟悉企业内部的各项管理流程,能熟练运用各种财务、审计工具;
3、具有良好的分析能力,对财务、行业信息及数据具有敏锐的分析力和洞察力;
4、2年以上审计相关岗位工作经验,医药零售、批发、制造从业经验者优先;
5、具有较强的团队精神与合作能力,善于沟通,有较强的客户服务意识
岗位职责:1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作;2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施;3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、完成领导交办的其他工作。要求:1、本科及以上学历;2、五年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先
岗位职责 1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作; 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。 任职要求 1、财务或审计专业本科学历,5年以上相关工作经验; 2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策; 3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识; 4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法; 5、有教育行业审计经验优先考虑
工作职责: 1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告; 2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作; 3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作; 4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环; 5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展; 6.领导安排的其他工作。 任职资格: 1.全日制硕士及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验; 2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力; 3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先; 4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。
岗位职责
1、参与开展流程审计、专项审计项目工作;
2、参与内控制度、内部运作流程制度的建立及完善;
3、参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。
任职要求
1、财务或审计专业本科学历,1年以上相关工作经验;
2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策;
3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识;
4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法;
5、具备良好的沟通、书面表达、项目协调与;
6、能接受湖南省内短期出差。
岗位职责: 1、根据集团总体战略规划,制定和实施集团审计监察规划,建立和健全审计监察管理体系和组织机构。 2、全面负责公司各项经营审计、财务审计及专项审计工作。 3、监督公司各项经营管理活动,协助董事会完善和强化集团内部控制体系。 4、参与公司重大投资、工程建设、项目管理、招标采购、干部任用、财务资产管理等关键领域、关键岗位的审计和监督工作。 5、接收内、外部客户、员工、供应商投诉信息,并对反映属实问题进行立项调查。 6、对集团干部员工涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金等涉嫌经济犯罪案件的查证(包括调查、取证、报案等)。 7、对集团干部员工的重大违规违纪行为进行调查取证,并出具处罚建议。 8、对大型工程项目实施情况进行审计监察。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、熟悉企业经济、劳资等相关法律知识,有独立展开调查取证的工作经验,了解民事刑事经济案件基本办案流程; 3、三年以上同岗位工作经验,有财务审计 经营审计 、采购审计 、工程审计、制度流程审计、内控及人员审计 、举报投诉处理 、 违纪违规查处 、法律纠纷与案件处理等经验; 4、具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。
岗位职责: 1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作; 2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施; 3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 要求: 1、本科及以上学历; 2、六年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先
三、审计部副总监
薪酬待遇:年薪15-30万元,缴纳五险一金,享受年休假、餐补、节假日福利、生日关怀
工作职责:
1、审计业务。根据授权或委托,组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,协调审计问题,负责对《审计报告》及有关问题的审计处理意见进行审核,向公司分管领导汇报审计情况,必要时向公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。组织团队人员对公司原辅材料、包材、促销物料、工程项目、检测服务、仓储、装卸、运输、咨询等招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财会或审计相关专业毕业,有注册会计师证或注册审计师证,年龄40岁以下;
2、5年以上审计工作经验,熟悉国家财经政策、法律法规和工业企业经营管理情况;熟悉企业内部风险控制、经营管理和财务、审计等方面的规章制度;了解工业企业生产、经营管理过程及与审计业务相关的其他经营管理知识;有造价工程师,有工程审计工作经验者尤佳;
3、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献;
4、具有较强的领导能力和沟通表达能力,有较强的组织协调能力。
工作地:吉首
岗位职责:1、负责审核工程预结算资料的完整性、合规性、真实性、有效性,包括项目变更索赔、经济签证等资料;2、负责审核工程预结算、进度款等是否执行合同及补充协议的相关约定,工程预结算的量、价、费计取是否正确;3、负责抽查结算资料与现场施工是否相符,现场使用材料与设备的技术参数是否与合同等资料一致;4、负责巡察各项目施工现场,收集、整理、分析施工履约情况。5、负责将造价审计结果与成本和项目人员沟通,并跟进审计成果落实。6、完成部门领导安排的其他工作。任职要求:1、 本科及以上学历,土木工程或安装工程、造价等相关专业;2、 5年以上土建/安装预决算工作经验,包括3年以上地产甲方工作经验;具有良好的土建/安装专业工程造价知识功底,对土建/安装专业工程及相关法律领域的知识比较熟悉;3、 熟悉国家及地方有关工程定额及文件汇编、工程量计算规则等相关内容及建筑、材料设备市场行情,对市场价格及变化趋势、供应商信息等有一定了解;4、基本了解项目规划、建筑设计、施工、验收规范等基本建设程序;5、 工作严谨、细致,认真负责,积极进取,较好的沟通能力,熟悉使用办公、工程计价等软件。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
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